一、更詳細(xì)準(zhǔn)確型 “補(bǔ)記通過其他應(yīng)付款核算的支付 ** 公司 8 月認(rèn)證費(fèi)”(藍(lán)字摘要)。這種表述明確了是對之前未按規(guī)范處理的業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)記,且說明了和 8 月業(yè)務(wù)相關(guān)以及支付對象。 “沖銷 8 月 5 號直接列支管理費(fèi)用的 ** 公司認(rèn)證費(fèi)記錄”(紅字摘要),清晰指出了沖銷的是之前錯誤處理的業(yè)務(wù)。 二、強(qiáng)調(diào)會計(jì)調(diào)整型 “會計(jì)調(diào)整:將 8 月 5 號直接付 ** 公司認(rèn)證費(fèi)重新通過其他應(yīng)付款核算(紅字)”。 “會計(jì)調(diào)整:補(bǔ)做支付 ** 公司認(rèn)證費(fèi)的正確分錄(藍(lán)字)”。這兩個(gè)摘要突出了是對會計(jì)核算錯誤的調(diào)整。
老師下午好!6月份購買的財(cái)務(wù)軟件,用銀行存款支付,發(fā)票是7月份開出來的,6月份記賬憑證錄入: 借:應(yīng)付賬款—xx公司 貸:銀行存款 我7月份是不是還要做一筆沖一下: 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款—xx公司 就好了嘛?
老師你好,我一筆財(cái)務(wù)紅字沖銷,煩請幫忙看下怎么做, 3月收到發(fā)票: 借:勞務(wù)成本-間接成本-處置費(fèi) 3773.58 借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 226.42 貸:其他應(yīng)付款-市容環(huán)境 4000 4月付款后: 借:其他應(yīng)付款-市容環(huán)境 4000 貸:銀行存款-工行花木支行 9月需要退款,對方要求3月發(fā)票全額紅字沖銷 對方開具了一張2400元 的發(fā)票 9月未收到退款1600元 現(xiàn)在做9月的賬,我該怎么做這一筆的分錄 煩請老師告知,謝謝!
之前月份付費(fèi)用,直接借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,忘記通過其他應(yīng)付款了。 本月沖紅 摘要:紅沖8月5號憑證付**公司認(rèn)證費(fèi) 本月藍(lán)字 摘要:付**公司認(rèn)證費(fèi) 幫我把本月的摘要再改下,感覺不是很好
老師,之前8月付了咨詢費(fèi)24.1-25.1月的,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考,25年1月的扣出來,到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個(gè)思路對嗎?
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請問老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對,其他應(yīng)付款掛賬10萬,主營業(yè)務(wù)收入才1萬,怎么看起來報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬,我賺1萬,這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們一般納稅人 九月份報(bào)八月份的稅的時(shí)候,勾選認(rèn)證的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)票都必須得是八月份的票嗎?九月份的時(shí)候開的,能在當(dāng)月認(rèn)證嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表更新了,我們是給境外單位提供信息系統(tǒng)服務(wù),進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告填寫了,增值稅進(jìn)行免稅收入申報(bào)了,那么,更新的所得稅表單我們要額外填什么嗎
我是出納,之前對公的活都是一個(gè)叫萱萱的老板秘書干,這回對公對賬算成本的活都成了我的活,壓力好大,萱萱和我說要不你和老板說,漲工資不要你就離職,我該咋辦啊,來這家單位做了好多事,好多在我工作以外加的,老板本身就想讓我走,那個(gè)活之前都是萱萱干,又和對公單位對賬,又看剩余多少沒送了,又弄單位的成本又出庫入庫,她嫌我做的不好還讓我做,給我增加活咋辦啊,今年34歲了,在北京大齡未婚女,這不難為我?睡不著,咋辦
老師你好,為啥我這個(gè)就要交殘保金啊,就1名員工啊
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額34.51萬,貸其他應(yīng)付款200萬,貸應(yīng)付賬款/銀行存款100萬,老師把進(jìn)項(xiàng)稅額填寫資產(chǎn)負(fù)債表那欄呢?
紅沖這票,認(rèn)證費(fèi),現(xiàn)金流量:支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 -20000
補(bǔ)記的這票藍(lán)字現(xiàn)金流量有點(diǎn)不確定,認(rèn)證費(fèi)是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 20000 還有兩個(gè)其他應(yīng)付款-往來款的流量,要不要指定的,一行20000 一行-20000嗎?
同學(xué)你好 可以指定的話最好