同學(xué),你好 稅金要一次性入的,因?yàn)槟愎催x認(rèn)證的時(shí)候是一次抵扣的
老師您好! 我想咨詢一下三方金融的賬務(wù)處理 廠家--金融公司--經(jīng)銷商 涉及金融貼息(包含剩余貼息及未貼息) 一個(gè)是利潤 一個(gè)是費(fèi)用 涉及貸款手續(xù)費(fèi) 貸款利息費(fèi)等 一、購車時(shí) 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:預(yù)付賬款--廠家 二、銷售商品時(shí) 借:銀行存款--首付款 借:應(yīng)收賬款--客戶貸款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--金融貼息 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷) 三、收到客戶貸款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款 四:支付贖證款時(shí) 借:應(yīng)付票據(jù)--金融公司 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息費(fèi) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款--客戶貸款(對沖時(shí)) 五、沖銷車款時(shí) 借:預(yù)付賬款--廠家 貸:應(yīng)付票據(jù)--金融公司
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時(shí),可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過兩個(gè)月收到增值稅專票時(shí),再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個(gè)月攤銷時(shí),還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時(shí)全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時(shí)怎么做賬?
老師,公司本月付了2月電信費(fèi),但是票開不出,做賬是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 等下個(gè)月收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 這樣可以嗎?
老師,之前8月付了咨詢費(fèi)24.1-25.1月的,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考,25年1月的扣出來,到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個(gè)思路對嗎?
老師,假如一次付清3個(gè)月房租,借:預(yù)付賬款-房租,貸:銀行存款,發(fā)票已回,分?jǐn)偟谝粋€(gè)月 借:管理費(fèi)用-房租 (不含稅金額)貸:預(yù)付賬款-房租,第二個(gè)月同上,第三個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng),借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3個(gè)月的稅額 貸:預(yù)付賬款,這樣做是對的嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
那只調(diào)管理費(fèi)用的部分嗎
怎么調(diào)合適?
同學(xué),你好 只調(diào)整費(fèi)用部分,不動(dòng)稅金
比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 貸:應(yīng)付賬款-100 借:應(yīng)付賬款-100 貸:銀行存款-100 借:預(yù)付賬款100 貸:銀行存款100 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 貸:預(yù)付賬款100 上面這個(gè)思路對嗎? 同學(xué)
同學(xué),你好 思路是對的
銀行存款也要紅沖嗎?實(shí)際上已經(jīng)付過了
同學(xué),你好 沖,你之后一正一負(fù)就抵消了
這個(gè)憑證后面需要放什么原始憑證?
同學(xué),你好 發(fā)票的復(fù)印件