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老師,問(wèn)一下,留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵扣欠稅,上期,留抵100,比如以往欠稅,300,本期我申報(bào)增值稅時(shí),我主表中,30欄,就填了個(gè)100,那么,我現(xiàn)在的欠款應(yīng)該是200,但是稅務(wù)系統(tǒng)中,金額除去滯納金后,是205,為啥少了5%扣除?

2024-11-11 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-11 14:03

那你看一下是不是有留抵抵扣了一部分滯納金。

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:05

在哪里可以查看

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:05

我記得,當(dāng)時(shí)選的是,不抵扣滯納金

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:06

那這樣,我主表,30欄填錯(cuò)了嗎

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:06

是不是應(yīng)該填寫95

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齊紅老師 解答 2024-11-11 14:08

25欄,你看一下是多少,現(xiàn)在出來(lái)的是多少?25和30應(yīng)該差了200,30比25少200。

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齊紅老師 解答 2024-11-11 14:09

電子稅務(wù)局,我要查詢 稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)稅款繳納,未繳納稅款。

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:11

我看了一下,我申報(bào)上去是相差200,但是稅費(fèi)繳納里面欠稅金額,是205,不含滯納金

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齊紅老師 解答 2024-11-11 14:12

那你留底抵欠時(shí)候怎么填寫的?

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:12

那我做賬是,是不是做,借放,未交增值稅200,貸方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出200

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齊紅老師 解答 2024-11-11 14:12

留底再那個(gè)科目掛著

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:17

我沒有建留抵單獨(dú)的科目

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:19

只有進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等等

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齊紅老師 解答 2024-11-11 14:19

附表2,留底抵欠里面有填寫,你可以去看一下。

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快賬用戶8586 追問(wèn) 2024-11-11 14:49

附表二,中,上期留抵稅額抵減欠稅200

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齊紅老師 解答 2024-11-11 14:51

滯納金這次補(bǔ)了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2024-11-11 14:51

你去查一下你的稅款繳納里面 看下有明細(xì)吧,如果沒有的話,你就找你專管員,讓他那邊給你查一下。按你這樣填寫的話,你沒有交滯納金,很有可能就是抵扣的滯納金。

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那你看一下是不是有留抵抵扣了一部分滯納金。
2024-11-11
同學(xué)你好,是的,差的就是留抵的
2021-08-05
同學(xué)你好,這個(gè)增值稅申報(bào)的,在實(shí)際處理當(dāng)中,你上面提到的只是一個(gè)主表,它后面都會(huì)有對(duì)應(yīng)的附表,比如銷項(xiàng)的收入,稅額,進(jìn)項(xiàng)的金額以及稅額,把這些對(duì)應(yīng)的附表,填完整后,這個(gè)主表就會(huì)根據(jù)附表自動(dòng)算出來(lái)的,
2022-04-12
你好,不調(diào),差異你自己備注好,
2021-12-08
你好 具體要看你的申報(bào)表是否填寫有誤,如果核查無(wú)誤還是不能解決問(wèn)題,可以撥打稅務(wù)熱線,客服會(huì)細(xì)致告知申報(bào)表填寫格式
2021-12-03
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