您好,這個的話,請問有兩個賬號沒,也就是單獨(dú)收入和支出的賬號
老師你好, 我們公司換了法人,一開始新老板讓我接著以前老板的賬,連在一起做賬,現(xiàn)在他讓我另立一個賬號兒,但是我現(xiàn)在已經(jīng)做了兩個月的賬了, 這個賬,我想把這兩個月做的賬給倒到我新建的賬套里,怎么能只把這兩個月做的賬從以前的賬套里導(dǎo)入到我新建的賬套里? 新法人,他不想要前法人的賬接著他的賬一起做。我只想導(dǎo)出后面2個月的賬,這個有啥辦法嗎?
老師們,我想問一下,公司本身是兩套賬的,現(xiàn)在想結(jié)合做成一套賬,已經(jīng)有四五年的賬是分開的了,如果說明年開始結(jié)合,我要做些什么準(zhǔn)備?一套賬意味著什么?之前工資都是分公賬私賬發(fā)的,突然改成全部公賬發(fā),會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
你好老師,我想問下,我們公司外賬之前不是虛做了1萬現(xiàn)金借款嗎?然后花了3000,3000也是虛的,現(xiàn)在賬上現(xiàn)金7000,我們私卡里現(xiàn)在有2萬嗎,然后那個賬上虛的現(xiàn)金如何處理呢,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在不是想合成一套賬嗎
老師!我一個公司2個賬戶,一個中行,一個建行,原來都是分開做賬,申報財務(wù)報表是合并一塊的,現(xiàn)在想把這2個賬套合并一塊,現(xiàn)在問題是中行未分配利潤、銀行存款、短期借款都有余額,不想要中行這個賬套了。是手工賬
老師上午好!我一個公司開了2個賬戶,一個中行,一個建行,開始記了2套賬,是手工賬。稅局報表是合并的,2套賬分別記的,所有科目都是分開的,現(xiàn)在今年想合并一塊怎么合并,想記成一套賬
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會計做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價款抵減的銷項稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用啊?
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價款)/(1+9%)+含稅土地價款/(1+9%)?9%計算,兩種方式哪個對呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請問一下,殘保金申報表的上年在職職工工作總額怎么計算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務(wù)是賺差價的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應(yīng)收往來這個科目了,因?yàn)樵儆眠@個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導(dǎo)致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬
公戶的話都在一起,因?yàn)橐粋€公司,有的支出也混著
如果都混在一起的話,這個很難區(qū)分,除非是不在一起,也就是各個賬號單獨(dú)存在的情況下,這種可以