你好,同學(xué) 可以錄入期初,按照合并的報表,后期一起做賬
一個綠化工程公司,目前下面有5.6個項目,如何記賬呢?如果用一個賬套然后分明細ABCD項目,我覺得不夠一目了然某個項目的情況,,,在這一點兒如果分開按項目建賬套,,后期是不是需要合并報表還是什么呢,我不太懂,請老師幫忙
現(xiàn)在做的是總公司的賬,目前稅務(wù)登記還沒有登記 因分公司不具獨立法人資格,所以請教一下以后的賬務(wù)到底是怎么樣的一個流程???是建兩個賬套,一個總公司,一個分公司?還是都做在一個賬套里(總公司賬套),具說要分開做的,還要合并報表,我沒做過,迷糊死了!能不能說得詳細一點啊?謝謝指點!
剛?cè)肼氁粋€公司,他們是一個老板,2個公司(為了貸款和開票方便),實際上是2個車間。之前是2個賬套,現(xiàn)在因為好多應(yīng)收款是共同的客戶,要把2個公司的賬合并在一起,是不是要重新建立一個賬套,把2個公司的賬匯總在一起然后建立一個期初數(shù)據(jù)
老師下午好!我的一個公司開了2個賬戶,一個建行,一個中行,我記賬都是分開記的,算是2套賬,申報財務(wù)報表都是合并一塊報的,這樣行嗎
老師好!我公司有2個銀行賬戶,24年以前都是按2套賬做的,今年想和并一塊怎么做,我是手工賬。一個建行,一個中行,想把中行的賬合并了,中行賬有銀行余額,未分配利潤余額,怎么合并
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交???他開的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?
老板有個公司,經(jīng)營鋼材銷售,他朋友也想?yún)⑴c合作,資金一人出一半,利潤也一人一半,但是他朋友不想以實收資本來投資,請問老師如果這樣他打進的款項怎么會計處理?后面產(chǎn)生的利潤及本金怎么轉(zhuǎn)給他朋友才合規(guī)呢?以及要產(chǎn)生哪些稅呢?謝謝老師
小規(guī)模納稅人舉辦賽事購買車輛無償捐贈出去,需要繳納稅款不
你好,老師,一般納稅人公司國際物流公司,開報關(guān)費用可以開普票?還是一定要開專用發(fā)票
老師咨詢一下,小規(guī)模公司,2023年開票6400元,用戶給匯款到公戶了,但財務(wù)做的收款是現(xiàn)金收款。原因是這個公司只做了這一筆業(yè)務(wù),再沒有其他業(yè)務(wù),銀行流水一直沒有給代賬公司,所以才做的現(xiàn)金收款,今天把賬拿回來了,發(fā)現(xiàn)銀行余額7000,賬面銀行余額是0,銀行流水都沒有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整,沒做賬的銀行交易怎么補呢?
老師,企業(yè)之前和員工簽合同,由于社保原因,現(xiàn)在想重新統(tǒng)一簽訂一次,是否需要把之前的已簽訂的合同做了解除合同,還是不需要就是簽訂新的就可以了
以前買的二手車記成本里了,現(xiàn)在又買了一輛我想記固定資產(chǎn)可以嗎
老師!你像財務(wù)費用,損益類都沒有余額,都結(jié)轉(zhuǎn)完了,今年都不用管了對嗎?把有余額的都寫個期初余額,然后下邊接著記賬就行對嗎?
是的,你說的很對的, 損益科目都沒有期初余額
好的,依著電子稅局報表出期初余額,另外明細賬銀行存款中行和建行是不是也得分著對嗎?總賬銀行存款還用分嗎
總賬的銀行余額按照兩個賬戶的
兩個賬戶的余額顯示
老師!原來代理記賬都是軟件,我們接過來是電腦表格做記的賬,我能依著直接做賬嗎?
在嗎?老師
不好意思,老師剛有點事
可以直接做賬的,同學(xué)
好的,老師!我要是不合并賬套,直接把中行的賬移到建行賬套上行嗎?因為中行業(yè)務(wù)很少就是因為在銀行貸款才開的賬戶,每月就是扣貸款利息,不重新建賬了
這種也是可以的,同學(xué)
因為中行業(yè)務(wù)很少,每月就是扣扣貸款利息,我2024年中行賬套就不記了。直接都記到建行這邊就行了,建行賬上沒有的科目我加上。
可以的,直接加在建行賬套里面
那還用做憑證嗎?你像未分配利潤中行有余額,直接賬上調(diào)建行這邊就行可以嗎
期初用兩個加和,后期直接兩個賬務(wù)處理
我合并了,后期直接一個賬務(wù)處理了
是的,后期直接賬務(wù)處理
老師!你的意思是期初余額合并,后期就按一個帳記是嗎
是的,老師說的是這樣的
好的,謝謝老師!
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快