分配利潤是按實(shí)際呀,正常來說銀行存款的不影響未分配利潤,你看有沒有其他科目的變化?
我這邊有個(gè)銀行賬戶以前的會(huì)計(jì)一直沒入賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)賬戶加入賬套中去,憑證怎么做?直接把上期的余額作為:借:銀行存款——華夏銀行 貸:現(xiàn)金?
去年的賬上銀行余額和銀行對(duì)賬單上的余額沒對(duì)上,漏記了利息費(fèi)用的銀行回單,審計(jì)那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對(duì)賬單上的余額一致,所以要我們調(diào)賬,所以我想問這個(gè)調(diào)賬怎么調(diào),直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎?如果是把漏記的銀行回單做到賬上,還要調(diào)凈利潤未分配利潤,這個(gè)又怎么調(diào)呢?
老師下午好!我的一個(gè)公司開了2個(gè)賬戶,一個(gè)建行,一個(gè)中行,我記賬都是分開記的,算是2套賬,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表都是合并一塊報(bào)的,這樣行嗎
老師好!我公司有2個(gè)銀行賬戶,24年以前都是按2套賬做的,今年想和并一塊怎么做,我是手工賬。一個(gè)建行,一個(gè)中行,想把中行的賬合并了,中行賬有銀行余額,未分配利潤余額,怎么合并
老師!我一個(gè)公司2個(gè)賬戶,一個(gè)中行,一個(gè)建行,原來都是分開做賬,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是合并一塊的,現(xiàn)在想把這2個(gè)賬套合并一塊,現(xiàn)在問題是中行未分配利潤、銀行存款、短期借款都有余額,不想要中行這個(gè)賬套了。是手工賬
公司股東和外部股東開完董事會(huì)產(chǎn)生的就餐費(fèi)用可以全部記董事會(huì)經(jīng)費(fèi)不
個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)稅發(fā)生地不同的情況下,代扣代繳會(huì)有什么不一樣嗎?比方說深圳的又不是那個(gè)自然人系統(tǒng)操作,東莞的又怎樣怎樣
老師,請(qǐng)教總分機(jī)構(gòu)增值稅匯總納稅備案申報(bào)繳納方去怎么選?總,分公司都是一般納稅人,在同一縣區(qū),入睡選擇都在總機(jī)構(gòu)繳納,申報(bào)繳納方式怎么選?有5種選擇方式,第1種總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配稅額,再與分支機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配未分配的納稅額,第2種不就地預(yù)繳,第3種按固定預(yù)征率或定額稅率預(yù)繳,第4種分機(jī)構(gòu)按銷售收入比例分配應(yīng)納稅,第五總分機(jī)構(gòu)按固定比例分配應(yīng)納稅額
公司開9的稅,進(jìn)項(xiàng)13的稅。13可以全額抵扣還是只抵9的稅,
老師我請(qǐng)教一個(gè)問題,我們公司屬于銷售型公司,但是公司這邊有研發(fā)部,想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有什么辦法呢(我們有工廠在山東,所有研發(fā)都在安徽公司發(fā)工資),安徽公司就是銷售和研發(fā)的,山東工廠那邊是生產(chǎn)產(chǎn)品的
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,新公司抵扣時(shí)才入賬,不抵扣發(fā)票就不入賬,這樣是不是不對(duì)
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師!我表達(dá)的可能不清楚,我的意思是原來我都是按2套賬記得,各個(gè)科目都分開了,包括未分配利潤,申報(bào)稅務(wù)局是合并一塊的,我現(xiàn)在想把這2個(gè)賬套合并一塊,因?yàn)槭且粋€(gè)公司。
那就是相同科目加一起。沒有的補(bǔ)記上這樣。
那還用做憑證嗎?打比方說!我現(xiàn)在A公司一個(gè)建行,一個(gè)中行。建行賬套未分配利潤借方10萬,中行賬套未分配利潤借方20萬,我直接24年開始,把中行未分配利潤借方20萬記到建行未分配利潤10萬上嗎?那這樣中行賬套上未分配利潤借方20萬還是顯示呀?不會(huì)平呀
現(xiàn)在才開始建賬,是這樣不?
重新開始建賬,合并成一套是這樣吧。
原先都有賬是2套,工行和建行分開記的,現(xiàn)在想合并一塊怎么合并
那就是把相同的數(shù)據(jù)合并到一起。相同科目的合并到一起是這樣。
比如兩個(gè)未分配利潤各十萬你就合并 比如兩個(gè)未分配利潤各10萬,你就合并到一套賬是20萬。
對(duì),就是合并成一個(gè)賬怎么做
那還用做憑證嗎?還是直接做賬就行
你好。就重新再建一個(gè)賬號(hào),把合并的數(shù)據(jù)有余額的錄入期初試算平衡開始做賬。
我是手工賬
手工賬也是的,那兩套賬都不要了,單獨(dú)建第3套就是合并的賬數(shù)據(jù)就是有余額的錄入期初。
手工皂原理也是一模一樣的。
那這樣和原來做的憑證號(hào)都不一樣了,憑證原來都是分著的,一個(gè)月當(dāng)中就有重號(hào)
原來的憑證號(hào)就不要考慮了因?yàn)楝F(xiàn)在是合并的賬了原來的憑證號(hào)就不要考慮了,因?yàn)楝F(xiàn)在是合并的賬了,是一個(gè)新的賬號(hào)。
是一個(gè)新的賬套和原來的沒有關(guān)系了。
你的意思我重新記一次對(duì)嗎?能光把23年以前的余額調(diào)過來嗎
光調(diào)余額那也行,就是把沒有記的加上也行。
老師!說一下午還沒說正點(diǎn)上呢?光調(diào)余額怎么調(diào)?手工賬,建行業(yè)務(wù)大,中行就光是貸款,扣款利息
兩種都可以,一個(gè)是重新做賬,一個(gè)是把少記的補(bǔ)上,最終公約一個(gè)賬號(hào)就行,你自己喜歡哪種選擇哪種?
調(diào)余額就是你賬上少記的那一個(gè)補(bǔ)上。把另一個(gè)賬號(hào)的數(shù)據(jù)加到保留的這個(gè)賬號(hào)上。
你的意思是我只記得把中行上的余額調(diào)到建行這個(gè)賬套上,沒有的就加上,中行賬套那些余額還是保留著對(duì)嗎?也不用做憑證了
是的,就是這個(gè)意思對(duì)的。