你好 出口0稅率 你寫的那個13%不對
老師,請問下,出口退稅率為0的貨物出口,出口發(fā)票應(yīng)如何開,進項發(fā)票是做抵扣勾選還是做退稅勾選(進項是13%的稅率)
我查詢到29163100出口退稅率是13%;但是查詢不到2916310090,國稅出口退稅率查詢窗口顯示為空,那2916310090能退稅嗎、退多少稅率
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負(fù)呢?
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負(fù)呢?
老師,你好,請問出口退稅,出口發(fā)票開具不含稅收入100萬,稅率13%,退稅率13%,進項稅發(fā)票要多少
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
您可以看下海關(guān)出口貨物編碼表,每個貨物都有征稅率、退稅率的,
不是簡單的0
同學(xué)出口都是開0,他有退稅率你才能開零,如果他不能退稅的話,需要看退稅標(biāo)識 不管他退稅率是多少,你不可能開退稅率呀
因為征稅率剛好等于退稅率時開票用零稅率,但是征稅率大于退稅率的時候,開票開零稅率,那么中間的差額不就沒交稅了嗎?
你是商貿(mào)還是生產(chǎn)企業(yè)?
生產(chǎn)企業(yè)
不交 看這個案例吧 鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),我的產(chǎn)品出場含稅價是5800,增值稅17%,退稅率是9%,到天津的FOB價格是6000人民幣。請問我怎么計算能知道我出口以后能退給我多少 我們企業(yè)是在其他企業(yè)購買鋼管坯子,生產(chǎn)成鋼管。1.先計算當(dāng)期應(yīng)納稅額 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當(dāng)期進項稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設(shè)無內(nèi)銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設(shè)為零)=-(843-480)=-363 其中: 當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480 2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540 3.當(dāng)?shù)?.項計算結(jié)果為正數(shù)時,不退稅; 當(dāng)?shù)?.項計算結(jié)果為負(fù)數(shù)時,要將第1.2.項計算結(jié)果的絕對值進行比較,小者為當(dāng)期應(yīng)退稅額. |-363|<540故。就單純該單而言,你的退稅為363. 你的利潤=收入-成本=(6000+363)-5800=563.