你好,出口產(chǎn)品退稅率為13%,不交增值稅 內(nèi)銷的才算13%的增值稅
老師,我們是生產(chǎn)襯衫的企業(yè),既有出口也有內(nèi)銷,請問增值稅稅負率是怎么算的
就是我們公司是生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續(xù)費。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開13個點發(fā)票給B公司。我們收到的貨款做應收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因為我們給B公司開了13個點發(fā)票,然后又收到退稅,那是不是相當于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個點稅,不知道怎么入賬好
我出口的公司 公司出口的退稅率為0的 可以開免稅票嗎 還是要視同內(nèi)銷開13個點的票呢
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
匯算清繳,職工薪酬支出明細表中,辭退福利請問填寫在哪里
信息服務業(yè)暫估成本,附件清單必須要附嗎,應該附什么呢
前年收到一張增值稅專票,去年對方企業(yè)成為走逃戶,稅務局讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,并且原材入庫部分直接補交增值稅,這個分錄怎么做
收匯情況表里的收匯信息如何填寫? 一個報關單分收款尾款兩次收匯
購買廠房1月份確定產(chǎn)權,就已經(jīng)出租出去了,3月份收到廠房進項票,2月份跟3月份用計提折舊嗎
收匯情況表里的收匯信息可以不用填嗎? 沒有紅色星號的標識
實際繳納的增值稅和應交增值稅有差額怎么辦?
老師好,請問,給員工租房子合同上寫的是女房東名字,開票名稱是男房東的名字,房子是夫妻共同財產(chǎn),這個房租發(fā)票我可以直接入賬嗎
老師您好,之前公司賬務都是代賬公司做的,做的亂七八糟的,然后我們怎樣去整改呢,因為我們是一本賬,不做內(nèi)外賬,想把外賬拿回來合并成一本賬,這個有沒有難度呀?有什么好方法不
老師請問下勞務報酬怎么申報個人所得稅
出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 適用這個公式嗎
你好,公式為生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項%2B免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額%2B內(nèi)銷銷售額)×100%
增值稅稅負率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)÷(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額)×100% 我們公司開具的出口發(fā)票稅率都是0,那這個免抵退稅額*征稅率,怎么算
你好,出口是免稅的,但實際他的征稅率是13%
雖然開具出口0稅率發(fā)票,但實際算增值稅稅負的時候:(內(nèi)銷銷項稅額+免抵退銷售額*13%-進項稅額)/(內(nèi)銷收入?出口收入)
對嗎老師
你好,是這樣計算的哈
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快