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就是我們公司是生產(chǎn)出口產(chǎn)品的企業(yè)。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續(xù)費(fèi)。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票給B公司。我們收到的貨款做應(yīng)收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因?yàn)槲覀兘oB公司開了13個(gè)點(diǎn)發(fā)票,然后又收到退稅,那是不是相當(dāng)于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個(gè)點(diǎn)稅,不知道怎么入賬好

2022-03-24 21:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-25 08:45

你好,這個(gè)業(yè)務(wù)從實(shí)質(zhì)來說就是內(nèi)銷。B公司出口是用他自己的名義出口的。你們的結(jié)算方式就是購銷合同。

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你好,這個(gè)業(yè)務(wù)從實(shí)質(zhì)來說就是內(nèi)銷。B公司出口是用他自己的名義出口的。你們的結(jié)算方式就是購銷合同。
2022-03-25
企業(yè)收到出口退稅款不算收入,需要沖減成本。 企業(yè)發(fā)生應(yīng)收的退稅款,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);結(jié)轉(zhuǎn)免抵稅額時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);收到增值稅退稅款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2023-10-25
首先,作為外貿(mào)公司,您收到海外客戶的 5 萬貨款,雖然不用給客戶開具發(fā)票,但這部分收入仍需納稅。通常是按照 “免、抵、退” 的政策來處理。 關(guān)于您采購了 4 萬的貨物并取得 4 萬的專票,是可以用于申請(qǐng)出口退稅的,但能否全退 13 個(gè)點(diǎn),取決于多種因素。 出口退稅主要退的是增值稅和消費(fèi)稅。但不是所有情況都能 13 個(gè)點(diǎn)全退,具體退稅率要根據(jù)您出口的貨物類別以及相關(guān)政策規(guī)定來確定??赡艽嬖诘陀?13 個(gè)點(diǎn)的退稅率。 對(duì)于您收到 5 萬貨款的納稅問題,由于您的業(yè)務(wù)符合免稅政策,所以不需要繳納增值稅銷項(xiàng)稅額,但需要核算和申報(bào)相關(guān)的免稅收入。
2024-08-22
同學(xué)你好 你開頭這個(gè)是這家企業(yè)有四家分公司?
2020-09-23
同學(xué)你好 誰的名義出口的
2021-11-22
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