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老師,旅游行業(yè)差額開票的,有未開票收入應該怎么申報呢

2025-11-10 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-10 13:29

同學,你好 這個正常申報,和開票一起申報

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快賬用戶4651 追問 2025-11-10 13:58

超過30萬了,怎么計稅,小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2025-11-10 14:11

同學,你好
還是差額計稅的

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快賬用戶4651 追問 2025-11-10 14:41

差額這個該怎么填

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齊紅老師 解答 2025-11-10 14:52

同學,你好
差額,就是你取得的成本金額

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齊紅老師 解答 2025-11-10 14:52

同學,你好
差額,就是你取得的成本金額

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快賬用戶4651 追問 2025-11-10 15:15

我的意思申報表應該怎么填

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-10 15:17

同學,你好
附表一,你本期發(fā)生額,就是收入。本期扣除額,就是成本

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快賬用戶4651 追問 2025-11-10 15:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-10 15:29

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
同學,你好 這個正常申報,和開票一起申報
2025-11-10
您好,這個開的是差額的專票吧
2024-10-09
按收到的價款確認為收入,但增值稅 可按差額計稅
2023-03-28
同學,你好 和開票收入一起申報
2025-01-09
這個也是不含稅的收入呀,即便差額征稅,還是不含稅的。
2021-07-13
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