他需要交稅嗎?交稅的這個差額放到營業(yè)外收支就行

老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額,9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
老師,我們賬上現(xiàn)有進項稅額12萬,包括購買自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品所提的進項和稅盤減免的和旅客身份提的,還有銷項稅2萬,我的問題是,我們選擇不退稅,做無票收入把進項抵清。那么我分錄應(yīng)交稅費數(shù)額是進項減銷項還是?
老師,請問,總經(jīng)辦的領(lǐng)導(dǎo)出差報銷動車票,我該怎么做賬?動車票,不是可以抵扣進項稅額嗎?我算了一下,564/(1+9%)=517.43,可以抵扣的進項稅額是564-517.43=46.57嗎?那做賬就是,借:管理費用-差旅費517.43,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額46.57,貸:銀行存款564?
老師,請問增值稅申報表銷項稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報數(shù)和賬上是一致的,因為賬上是多筆收入,申報人當(dāng)時沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
年初收到退回個稅手續(xù)費163.7,專管員讓做無票收入,做了153.88收入,9.82的銷項稅額,分錄做的銀行存款163.7 貸方其他業(yè)務(wù)收入153.88,銷項稅額9.82 這么做有問題不,賬表核對是總是差了9.82元
每個季度發(fā)票提額可以調(diào)額幾次
生產(chǎn)企業(yè)出口11月的時候撤回了10月的免抵退申報,稅務(wù)也同意撤回了,為什么重新導(dǎo)入報關(guān)單,征免類型顯示退稅,勾選數(shù)據(jù)也沒有數(shù)據(jù)
老師請問開咖啡豆的發(fā)票,大的項目名稱怎么選。
老師這個銀行存款期末余額是負數(shù),應(yīng)該在借還是貸方呢
麻煩找下樸老師,老師入賬時借庫存現(xiàn)金,貸主營收入,9月份存入現(xiàn)金時借銀存,貸庫存現(xiàn)金,24年1月重復(fù)存入時借銀存,貸庫存現(xiàn)金。
單位租的門市 支付的門市租金6000元,門市的物業(yè)費7500,門市電費450元 用銀行存款支付 怎么做會計分錄
我是小規(guī)模納稅人,取得的發(fā)票上面普票只有開票人,沒有領(lǐng)票人,可以嗎?合格嗎
工行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費開票,網(wǎng)上可以申請嗎
你好我們公司是一般納稅人,然后9月份的時候抵扣了一張進項發(fā)票,在11月的時候供貨商告知我們發(fā)票開錯了,需要我們做紅字發(fā)票信息確認,就是我們確認了的話,對我們來說有沒有什么分風(fēng)險(因為9月份的那部分稅款已經(jīng)抵扣了)
請問滅火器屬于固定資產(chǎn)嗎?
要交稅的 那就是我把賬里的銷項稅額調(diào)整和稅局里一樣 然后 營業(yè)外收入多一個0.01是吧?那這個分錄是單獨做還是和和確認收入一筆就行呀
是的,這個交稅的時候單獨做就可以的。