消費(fèi)稅的稅率與是否是小規(guī)模納稅人無關(guān),消費(fèi)稅稅率是根據(jù)具體的應(yīng)稅消費(fèi)品來確定的,不同的消費(fèi)品可能有不同的稅率。 例如,對(duì)于小汽車按不同車種排氣量的大小設(shè)置了 3 檔稅率,汽缸容量小于 1.0 升的轎車稅率為 3%,汽缸容量大于或等于 1.0 升、小于 2.2 升的轎車稅率為 5%,汽缸容量大于或等于 2.2 升的轎車稅率為 8%,輕型越野車汽缸容量小于 2.4 升的稅率為 5%。 在你的例子中,將黃金加工成黃金工藝品銷售,需要繳納消費(fèi)稅。具體的消費(fèi)稅稅率需要根據(jù)黃金工藝品所屬的應(yīng)稅消費(fèi)品類別來確定。 此外,小規(guī)模納稅人增值稅的稅率通常為 3%或1%。
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
老師,請(qǐng)問我們小規(guī)模期間做的光伏發(fā)電,給購(gòu)電方開的是3個(gè)點(diǎn)的電費(fèi)專票?,F(xiàn)在我們升級(jí)為一般納稅人,是不是就得開13個(gè)點(diǎn)的專票?這樣就沒有進(jìn)項(xiàng)可抵扣了。還是說我在小規(guī)模期間建的電站繼續(xù)開3個(gè)點(diǎn),一般納稅人期間建的電站的按13?
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開始才有的收入
1.依法納稅是每個(gè)公民應(yīng)盡的義務(wù),任何單位和個(gè)人都必須依法納稅,否則將受到法律的制裁。(√ ) 2.我國(guó)現(xiàn)行的稅制結(jié)構(gòu)是以商品勞務(wù)稅為主體、所得稅為輔助的模式。( ) 3.一般納稅人會(huì)計(jì)核算不健全的,應(yīng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,適用簡(jiǎn)易辦法計(jì)算繳納增值稅。 ( ) 4.增值稅法規(guī)定,一般納稅人發(fā)生購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù),凡是沒有取得增值稅專用發(fā)票的,均不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。( ) 5.納稅人兼營(yíng)不同稅率的應(yīng)稅消費(fèi)品,未分別核算銷售額的,從高適用稅率征收消費(fèi)稅。 ( ) 6.納稅人銷售應(yīng)稅消費(fèi)品,繳納消費(fèi)稅后,不再繳納增值稅。( )
小規(guī)模納稅人的個(gè)體戶,買黃金回來做成黃金工藝品再銷售。之前我們沒有消費(fèi)稅的稅種,就從來沒有申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局要我們補(bǔ)消費(fèi)稅。請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人的消費(fèi)稅是多少?是按開增值稅發(fā)票金額的3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)繳納?
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
我們就是把黃金做成 惡魔小金人的工藝品銷售,應(yīng)該按幾個(gè)點(diǎn)繳消費(fèi)稅
把黃金做成 “惡魔小金人” 工藝品銷售,需要繳納消費(fèi)稅,稅率為 5%。
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給紅五星好評(píng),謝謝