普通發(fā)票不能用于抵扣增值稅,但是購買的機(jī)器設(shè)備費(fèi)用可以作為資產(chǎn)計(jì)入,通過折舊來減少企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。這樣間接起到了減稅的效果。
老師您好,問一下,我們是機(jī)器設(shè)備購買方但是由于我們提供的尺寸有誤造成機(jī)器設(shè)備返工,我們賠償對(duì)方公司一部分錢,這部分錢我們?cè)趺慈胭~,需不需要對(duì)方開具發(fā)票,對(duì)方給我們開具什么單據(jù)使我們可以入賬,可以稅前扣除
老師,我們公司購買了一個(gè)二手的機(jī)器設(shè)備,對(duì)方發(fā)票給開的是普通發(fā)票,還是免稅的,這個(gè)有問題嗎
我公司是賣電動(dòng)自行車的,小規(guī)模納稅人,開增值稅普通發(fā)票給客戶去入戶上車牌的,現(xiàn)在我公司購入100輛電動(dòng)自行車,供應(yīng)商已開增值稅普通發(fā)票給我公司,是一張發(fā)票開具的,現(xiàn)在我公司想將其中的10輛入戶上牌到我公司名下,那么我公司可以開具普通發(fā)票給我公司去辦入戶上牌嗎?
老師您好,我是一家銷售大閘蟹的公司,是一般納稅人,我的供應(yīng)商開給我普通免稅發(fā)票,這個(gè)免稅發(fā)票可以抵扣吧,分錄怎么做,比如開了1000元
公司購買機(jī)器設(shè)備,但是供應(yīng)商只開普通發(fā)票給我們,那么普通發(fā)票可以免一部分企業(yè)所得稅嗎?
咨詢下:如果分析其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款,資金來源/資金去向都會(huì)涉及嗎?
請(qǐng)問老師,合同違約金怎么入賬?
上個(gè)月開的票本月有退貨,該如何處理?
老師,股東借款需要走合同嗎
老師,一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
老會(huì)計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
好的, 謝謝老師
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