正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:營業(yè)外支出-其他支出2830.19,借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅金169.81,貸:銀行存款3000。這是因?yàn)橘r償屬于非經(jīng)常性的財(cái)務(wù)損失,所以應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出。
請問其他供應(yīng)商在我們平臺銷售商品,我們屬于代銷,實(shí)際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(fèi)(金額0.94,進(jìn)項(xiàng)稅額0.06),實(shí)際我們收到99元。會(huì)計(jì)分錄是不是:借:銀行存款99,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.94,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)0.06,貸:其他應(yīng)付款100。打款給對方時(shí):借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款90,主營業(yè)務(wù)收入9.43,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.57
老師:你好,我單位是一家酒店。邊上有幾個(gè)店面,出租出去。平時(shí)的電費(fèi)有由酒店一起支付,支付電費(fèi)時(shí)酒店做的分錄: 借:營業(yè)費(fèi)用3萬 貸:進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅4000*0.15 貸:銀行存款43000 當(dāng)租戶付我們代交的電費(fèi)時(shí),借:銀行存款2000 借:營業(yè)費(fèi)用-1500 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出500
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務(wù)處理是,借,應(yīng)收/銀行/現(xiàn)金/預(yù)收/其他應(yīng)付款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)收款,次月15號前交稅后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,應(yīng)交稅款-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進(jìn)項(xiàng)占了169.81,成本只有2830.19。老師
甲方有筆賠償要我們支付,并且給我們專票,我們支付給甲方的賠償是做借管理費(fèi)用2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅169.81 貸:銀行存款3000,還是做 借:營業(yè)外支出-其他支出2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款3000? 哪個(gè)分錄是對的?
甲方有筆賠償要我們支付,并且給我們專票,我們支付給甲方的賠償是做借管理費(fèi)用2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅169.81 貸:銀行存款3000,還是做 借:營業(yè)外支出-其他支出2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款3000? 哪個(gè)分錄是對的?
你好,500元以下的可以不取得的發(fā)票嗎,不去的可以稅前扣除嗎
公司買的公租房,怎么入賬?
出口退稅企業(yè),有一筆稅金已經(jīng)申請退稅到賬,但是半年后稅局發(fā)現(xiàn)這筆稅款對應(yīng)的供應(yīng)商破產(chǎn)未交稅,要求我們反納稅款,將這筆稅款退回去稅局,稅款已退,怎樣做分錄?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金,按個(gè)稅申報(bào)取值2024年的全年在職職工工資總額和人數(shù),計(jì)算全年在職職工平均年工資,比如2024年全年申報(bào)工資總額100萬,全年在職申報(bào)人數(shù)為300人次,那人數(shù)應(yīng)該是300人次/12個(gè)月=25人?平均年工資=100萬/25人=4萬/人?,是這樣嗎,老師
老師,您好,我們有兩個(gè)獨(dú)立的公司,其中一個(gè)公司要投資另一個(gè)公司,可以算投資款嗎?可以投嗎?
開維保服務(wù)費(fèi)發(fā)票。沒有填單位和數(shù)量 單價(jià)可以嗎,還是說必須要備注???
老師請問一下,境外公司給我公司(是國內(nèi)公司)打款,我給他提供的服務(wù)費(fèi),在國內(nèi)提供的。那我收款拿著合同,發(fā)票,請問一下稅務(wù)有什么注意的嗎
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定是本月完成。中途有變化,延遲到下一月辦理。轉(zhuǎn)讓材料中的資產(chǎn)負(fù)債表也需要更新嗎?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)按幾個(gè)點(diǎn)提,每個(gè)月都要交嗎,交夠多少就不用交了
老師 我們公司是采購裝修材料 然后再賣出去 賺差價(jià) 這樣可以申請高新企業(yè)嗎
甲方收到賠償3000的甲方,分錄是借銀行存款3000 貸 營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅還是啥分錄?
甲方收到賠償款的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款3000,貸:營業(yè)外收入2830.19,貸:應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅169.81。這樣處理是因?yàn)橘r償收入屬于非經(jīng)常性收益,應(yīng)記入營業(yè)外收入。