老師,我們現(xiàn)在有一筆多交的增值稅,賬面已經(jīng)在19年沖銷(xiāo)了,但是稅務(wù)局那邊一直沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)了退稅,這筆稅款怎么做賬
老師您好,我們有一筆逾期申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單,退稅的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收出口退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們這筆放棄退稅申報(bào)做免稅,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
工業(yè)出口退稅企業(yè),1月已經(jīng)辦理了免抵退申報(bào),本月收到了稅局退回的出口退稅款銀行回單,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?請(qǐng)老師指導(dǎo)告知,謝謝!
工業(yè)出口退稅企業(yè),1月已經(jīng)辦理了免抵退申報(bào),2月收到了稅局退回的出口退稅款銀行回單,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?請(qǐng)老師指導(dǎo)告知,謝謝!
我們是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在有幾筆業(yè)務(wù)已經(jīng)收匯并結(jié)匯,但是還沒(méi)有給供應(yīng)商支付這部分的貨款(但發(fā)票已開(kāi)),可以申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師 我想問(wèn)下 客戶(hù)以自己姓名轉(zhuǎn)賬 但是附言寫(xiě)了單位名稱(chēng) 可以入賬嗎?
銀行有1筆放款500,但是要還款300萬(wàn),但是公司賬上沒(méi)錢(qián)了,用這筆貸款有什么方法周轉(zhuǎn)下
老師,稅務(wù)師考試可以用V模式嗎?
老師,出口企業(yè)2024年的銷(xiāo)售開(kāi)票金額比稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)的出口總額少了21000元,核對(duì)了開(kāi)票時(shí)出口美元金額和開(kāi)票匯率都是按出口日期當(dāng)月首個(gè)工作日的匯率計(jì)算開(kāi)票無(wú)誤,先稅管打電話(huà)通知要按稅務(wù)的出口金額來(lái)申報(bào)2024年度的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)差額稅務(wù)處理要怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一般納稅人增值稅13%附加稅7+3+2 企業(yè)所得稅25% 這稅重疊嗎?沒(méi)有減免政策時(shí)要交這么多稅嗎?
老師 2025年企業(yè)所得稅一般納稅人什么時(shí)候認(rèn)定稅率是25% 現(xiàn)在資產(chǎn)總額是5000萬(wàn)了
老師,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的這個(gè)分錄自己還需要做什么分錄
老師,這個(gè)怎樣找我的開(kāi)戶(hù)行
老師,老板讓員工去培訓(xùn),然后給了培訓(xùn)時(shí)的住酒店吃飯等費(fèi)用,這個(gè)不是要寫(xiě)借款審批單嗎?借款事由寫(xiě)什么呢?(不是培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)報(bào)名的費(fèi)用公司已經(jīng)交了)
老師,養(yǎng)老服務(wù)院的扶貧款放屬于營(yíng)業(yè)外在那個(gè)科目中