這兩個(gè)分錄都是錯(cuò)誤的,企業(yè)支付的賠償款不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不能取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 正確的分錄應(yīng)該是: 借:營業(yè)外支出 —— 賠償支出 3000 貸:銀行存款 3000。
請問其他供應(yīng)商在我們平臺(tái)銷售商品,我們屬于代銷,實(shí)際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(fèi)(金額0.94,進(jìn)項(xiàng)稅額0.06),實(shí)際我們收到99元。會(huì)計(jì)分錄是不是:借:銀行存款99,財(cái)務(wù)費(fèi)用 0.94,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)0.06,貸:其他應(yīng)付款100。打款給對(duì)方時(shí):借:其他應(yīng)付款100,貸:銀行存款90,主營業(yè)務(wù)收入9.43,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 0.57
老師:你好,我單位是一家酒店。邊上有幾個(gè)店面,出租出去。平時(shí)的電費(fèi)有由酒店一起支付,支付電費(fèi)時(shí)酒店做的分錄: 借:營業(yè)費(fèi)用3萬 貸:進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸:進(jìn)項(xiàng)稅4000*0.15 貸:銀行存款43000 當(dāng)租戶付我們代交的電費(fèi)時(shí),借:銀行存款2000 借:營業(yè)費(fèi)用-1500 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出500
老師,就是就是我們是一般納稅人,做賬的話,收入的賬務(wù)處理是,借,應(yīng)收/銀行/現(xiàn)金/預(yù)收/其他應(yīng)付款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,,收到支出專票,借,主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款/其他應(yīng)收款,次月15號(hào)前交稅后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,貸,銀行存款,應(yīng)交稅款-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi),是不是這樣老師,如果是這樣話,是不是我這邊收到3000專票,進(jìn)項(xiàng)占了169.81,成本只有2830.19。老師
甲方有筆賠償要我們支付,并且給我們專票,我們支付給甲方的賠償是做借管理費(fèi)用2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅169.81 貸:銀行存款3000,還是做 借:營業(yè)外支出-其他支出2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款3000? 哪個(gè)分錄是對(duì)的?
甲方有筆賠償要我們支付,并且給我們專票,我們支付給甲方的賠償是做借管理費(fèi)用2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅169.81 貸:銀行存款3000,還是做 借:營業(yè)外支出-其他支出2830.19 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款3000? 哪個(gè)分錄是對(duì)的?
就是員工工資超過5000,但是他家有小孩教育,也是貸款買房,他在哪里填寫可以這些內(nèi)容可以不交個(gè)稅,是在個(gè)稅APP還是支付寶上填寫呀
各位老師大家好,如果工程上掛靠的公司怎么收開票稅點(diǎn)呢,具體算法明細(xì),老師們指點(diǎn)一下,謝謝
2月份的利潤表,綜合收益總額是直接寫下來嘛這個(gè)沒大懂
老師稅局上提示這個(gè)需要怎么辦
老師,你好,我收到一張普票,名稱是簡稱,但是稅號(hào)是對(duì)的,這張票需要重新開嗎
老師 您好 電子稅務(wù)局APP掃碼 公司在陜西 掃碼的人在內(nèi)蒙可以嗎?
8月份工資9月發(fā)放,個(gè)稅什么什么時(shí)候申報(bào)扣繳,是9月申報(bào)8月工資的時(shí)候扣個(gè)稅嗎?
郭老師,公司固定資產(chǎn)開票進(jìn)來,一張票不管多少萬都可以一次性抵扣嗎,房子不動(dòng)產(chǎn)可以分幾次開票進(jìn)來嗎
米面糧油里面的米面 和 糧油分別指什么?
在外地找了幾個(gè)外協(xié)人力干活,不能提供發(fā)票 可以按臨時(shí)工工資給他們發(fā)放 申報(bào)工資薪金個(gè)稅?需要簽訂什么合同比較規(guī)范一點(diǎn)?