您好,以下是一整套分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個稅系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位) 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款

老師,計提和發(fā)放工資怎么做分錄???
老師,非營利組織的計提工資和發(fā)放工資怎么做分錄?
計提工資和社保及個稅和發(fā)放工資的分錄怎么做老師
老師,工資的計提和發(fā)放分錄怎么做?
老師,計提工資和發(fā)放工資的分錄怎么做
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔(dān)9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應(yīng)商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
老師你好,公司和別的企業(yè)簽訂合同,合同內(nèi)容是我方出地,對方企業(yè)在地上建設(shè)新能源發(fā)電設(shè)備,和對方協(xié)商按比例抽成電費和支付我方租賃費,想咨詢老師這兩個收款稅費都是什么稅率嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單退稅都需要哪些資料
潮化瓶的稅收分類應(yīng)該選什么
我們在平臺開處方,但我們沒有藥品經(jīng)營資質(zhì),那么我們就請第三方開票配送藥品給終端客戶,假如我們在平臺銷售50.這50是我們幫第三方代收的,第三方開50的票給終端客戶,我們賺個服務(wù)費10元,付給第三方的費用是40,這個10元我們要開票給第三方,應(yīng)該開什么票
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計凈殘值嗎?
個體戶交個人經(jīng)營所得怎么交的 政策是啥 幾個點稅。一年開票不能超過多少 不然就變成查賬了
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來
老師你好,想問下發(fā)現(xiàn)開票出現(xiàn)藍色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開了一張大金額的發(fā)票400多萬造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計算出來的?