你好,你收11%的稅點是什么意思?你具體是簽訂了什么業(yè)務(wù)的合同?
老師好,我現(xiàn)在是小規(guī)模,想要申請下個月成為一般納稅人。 我想請教下您,就是說,下個月是十月份,對不對?下個月是11月份11月份我開票跟公司跟那個客戶是13個點的增值稅,然后但是我也會同時收到。那個我的供應(yīng)商開票13個點的稅給我,就是在同一個月發(fā)生的事,就是那一個月是可以抵扣的,如果是隔了一個月,如果11月份開的,然后12月份,那他就不能抵扣了,是這樣的嗎。
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們在進(jìn)購巴西項目材料的時候就可以當(dāng)進(jìn)項采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項了)可以這樣操作嗎
請教您下問題:我們是汽車貿(mào)易公司,為了規(guī)范三流合一憑據(jù),客戶回款時就簽了合同,但是有客戶沒有及時讓開票,有的幾個月后才開。1.發(fā)票時間滯后,這種會有推遲交稅的風(fēng)險嗎?可以把銷售合同日期跟發(fā)票日期保持一致嗎?2.簽訂的銷售合同是數(shù)量/單價/總金額,這對印花稅是不是有影響呢,可以在合同里備注不含稅金額嗎?麻煩老師給指點下。感謝!
老師,我們和客戶簽訂技術(shù)開發(fā)委托合同,我司是銷售,按內(nèi)容是開具技術(shù)服務(wù)費6%,但是其中合同條款有研發(fā)樣機(jī)的材料費用,這個材料也是我司投入的,那在稅務(wù)方面會不會要分類開具一個銷售商品13%和技術(shù)服務(wù)費6%的發(fā)票?。咳绻怯秩绾伪苊饽??
老師 請問一下我們跟客戶簽訂合同,然后開13%專票 收11%稅點,這個是不是不能在合同上面?zhèn)渥?,那要怎么表述這個條款避免風(fēng)險呢?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
就是我們是乙方 負(fù)責(zé)供應(yīng)石材欄桿及安裝,然后采購方要我們開13%專票,我們只收他們11%稅點,因為我們單價是不含稅單價,那我們合同備注能備注開13%專票,收11%稅點嘛? 還是說合同不備注稅率及開具什么發(fā)票這樣可以嘛?
你好,建議你合同備注稅率及發(fā)票種類,但是這個另外收的稅點的話單獨寫一條就可以了。就是說你可以寫清楚。開增值稅專用發(fā)票13個點需要另外在合同總價上增加11%的收費。
這樣備注合規(guī)有效嘛?我們老板意思是單價如果改成含稅的 那開票金額就多了,我們需要的進(jìn)項發(fā)票也是要另外補(bǔ)稅,我們就要多著稅錢去拿進(jìn)項
所以這不知道要怎么寫這個合同比較好,既能規(guī)避風(fēng)險,也不用多開發(fā)票
您好,這個只要雙方簽字確認(rèn)蓋章就是有效的。
之前有個客戶就跟我們老板說不能這樣備注,這樣備注是違法的,所以他現(xiàn)在就不想這樣備注,以前我們合同都是這樣備注的,所以這樣備注應(yīng)該也沒有存在什么違法不違法的吧
你好,這個不違法的。
你如果擔(dān)心的話,你可以寫上含稅價。
那如果備注11%費用,稅務(wù)上會不會要求這部分也要開發(fā)票嗎?也是視同銷售哦
你好,這個是按照含稅價來的,所以這個也確實是要算進(jìn)去。