您好,可以做:借預付賬款 貸銀行存款 來票在結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)/管理費用等 貸:預付賬款
老師請問我付款出去是 借方 應(yīng)付賬款 10 貸方 銀行存款 10 銀行退回來的時候我是 借方 銀行存款 10 貸方 應(yīng)付賬款 -10 嗎? 還是借方 銀行存款 10 貸方 應(yīng)付賬款 10 嗎?或者是 借方 應(yīng)付賬款 -10 貸方 銀行存款 -10
老師先支付房租,借預付賬款。 貸銀行存款,然后收到發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本。 貸預付賬款,。 要是先收到發(fā)票那就是借主營業(yè)務(wù)成本。 貸應(yīng)付賬款。 支付房款就是借應(yīng)付帳款,。 貸銀行存款對嗎
#提問#請問老師洗浴中心買的這些東西是先付的款,后來的票,那先付款時是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款還是借預付賬款貸銀行存款呢?謝謝
#提問#請問老師購買的網(wǎng)銀系統(tǒng)前面是先付了些款,記得是預付賬款8000,貸銀行存款8000,后來票來了16000但沒付清款,這做借無形資產(chǎn)—軟件,貸預付賬款16000?老師這樣對嗎?這針對一個公司不能又預付又應(yīng)付賬款吧?謝謝
#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品,同一個廠家,前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票,做的是借預付賬款,貸銀行存款,借低值易耗品,貸預付賬款,這個月又先開的票付款,后到的貨,這想用科目過度的話用啥?還是直接借低值易耗品,貸銀行存款,這樣的話就不好統(tǒng)跟這個公司的數(shù)了吧?
之前年度的稅率報錯了,稅務(wù)局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權(quán)證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師都是些洗浴用品,主營業(yè)務(wù)成本就行吧?
您好,可以的。根據(jù)企業(yè)的實際情況計入相關(guān)科目即可。
老師洗浴中心用的這些亂七八糟物料如下圖直接計入主營業(yè)務(wù)成本—物料行嗎?謝謝
老師就類似這些東西做物料行嗎?謝謝
您好,可以的都是消耗品。
老師那分錄是物料合適還是消耗品合適?
我覺得是物料合適些,畢竟不是一次性用完。日常還需要管理下使用的。
老師洗浴中心餐飲那塊買的冰柜,設(shè)備,鍋具那些有一萬多元,領(lǐng)導說一次性出了就行,食堂是給職工吃飯的,那這得記管理費用—廚房設(shè)備及用具,老師這行嗎?謝謝
這些應(yīng)當按照固定資產(chǎn)管理,分攤計入管理費用-福利費。 在所得稅匯算清繳的時候?qū)⑦@些調(diào)整一次所得稅前扣除。
老師領(lǐng)導說不用記固定資產(chǎn),讓記住些就行,那就走管理費用—福利費?
是的,屬于職工福利用途。