你好,你沒(méi)有收到貨物,不建議做低值易耗品 付款了嗎?如果付了的話,借預(yù)付賬款貸銀行存款。

貨沒(méi)到、票也沒(méi)到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫(kù),沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫(kù)存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過(guò)查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰(shuí)家的貨物還沒(méi)到,是否已經(jīng)付款。也能看誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師,這樣做對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)商品,不是用公司對(duì)公賬號(hào)付款,是員工墊付之后直接用發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,這種怎么做分錄呢,還需要走預(yù)付賬款過(guò)一下嗎? 借,預(yù)付賬款~? 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款嗎? 這樣的話我預(yù)付賬款那里的輔助明細(xì)是公司還是員工呢
老師,我們有個(gè)廠房正在建設(shè),期間買(mǎi)了一些建設(shè)用輔件,需要先入庫(kù),然后付款,最后出庫(kù)使用,請(qǐng)問(wèn)我的分錄這樣對(duì)不對(duì)(不考慮稅金的情況下) 1、入庫(kù)時(shí) 借:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 貸:應(yīng)付賬款—*** 3000 2、付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款— *** 3000 貸:銀行存款—*** 3000 3、領(lǐng)用時(shí) 借:在建工程—廠房 3000 貸:周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品 3000 4、完工結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)—廠房 貸:在建工程—廠房
老師你好,我想問(wèn)一下,就是嗯,嗯,比如說(shuō)我們公司嗯購(gòu)進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票,給我們開(kāi)了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧,然后等到公司給法人報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對(duì)吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫(xiě)借庫(kù)存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師洗浴中心買(mǎi)的洗浴用品,同一個(gè)廠家,前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票,做的是借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借低值易耗品,貸預(yù)付賬款,這個(gè)月又先開(kāi)的票付款,后到的貨,這想用科目過(guò)度的話用啥?還是直接借低值易耗品,貸銀行存款,這樣的話就不好統(tǒng)跟這個(gè)公司的數(shù)了吧?
做經(jīng)營(yíng)分析表,1-9月的變動(dòng)成本總額為412萬(wàn)元,1-10月的變動(dòng)成本總額為383萬(wàn)元,變動(dòng)成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動(dòng)成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說(shuō)沒(méi)錢(qián)不給交,可以申請(qǐng)緩交嗎
老師,我還沒(méi)收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開(kāi)發(fā)票,這種可以開(kāi)發(fā)票嗎?我還沒(méi)收到錢(qián)
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來(lái)運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說(shuō)運(yùn)費(fèi)本來(lái)就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上,復(fù)核簽字是在會(huì)計(jì)簽字后還是之前,哪個(gè)環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個(gè)第二小題怎么算出來(lái)的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯(cuò)了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所來(lái)審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬(wàn)成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?


老師這跟開(kāi)票沒(méi)關(guān)系吧?已經(jīng)付款了,我還是記預(yù)付賬款,銀行存款,等拿過(guò)入庫(kù)單,再做借低值易耗品,貸預(yù)付賬款?
對(duì)的是的,可以這么理解的。