1.?如果是當(dāng)期計(jì)提且不需要支付的情況 - 可以直接沖減計(jì)提的分錄。假設(shè)計(jì)提時是借記“業(yè)務(wù)支出”,貸記“應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)”,現(xiàn)在做相反分錄,即借記“應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)”,貸記“業(yè)務(wù)支出”。這樣就把余額清零了。
晚上好老師,有個問題麻煩問一下,關(guān)于以前年度的問題,2009年有一筆管理職工教育經(jīng)費(fèi)科目,后期到2010年這個科目停用了,不讓有余額,之后自行把這個科目調(diào)到了應(yīng)付賬款里,現(xiàn)在這個應(yīng)付賬款已經(jīng)有5年以上了,現(xiàn)在要是清理。賬務(wù)處理得怎么做?
老師您好,請問一下我們單位2017年收到發(fā)票56萬,一直在應(yīng)付賬款科目掛賬,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓清理往來賬,發(fā)現(xiàn)17—18年中一直在工程成本人工費(fèi)中核算的40多萬元應(yīng)該沖那個應(yīng)付賬款但沒有沖,現(xiàn)在如果我一筆借:應(yīng)付賬款 貸:工程施工—人工費(fèi),會導(dǎo)致工程施工出現(xiàn)負(fù)值,請問我該怎么處理,麻煩您了
老師,我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個問題。這筆計(jì)提一季度工會經(jīng)費(fèi)的,她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的,難道不是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57*2%計(jì)算得出一季度計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)金額嗎?
老師,我在看2020年的賬。發(fā)現(xiàn)了一個問題。這筆計(jì)提一季度工會經(jīng)費(fèi)的,她做的金額是9040.77。但是我查科目余額表2020年1-3月的,難道不是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬本期發(fā)生額的貸方金額382038.57*2%計(jì)算得出一季度計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)金額嗎?請問,她入賬的這個金額9040.77是怎么計(jì)算出來的?
老師,你好,有個問題一直沒懂,就是我們公司的工會經(jīng)費(fèi)不論是支出還是收入都是通過其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)走的,現(xiàn)在就是有幾個問題,1、我們公司工會會員繳納的會費(fèi)一直沒有往工會專戶轉(zhuǎn)過,2是現(xiàn)在把會員會費(fèi)轉(zhuǎn)入工會戶后,出現(xiàn)工會專戶有3萬的余額,但是其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)只有1000多余額,這個后期發(fā)放福利從工戶賬戶付款后會導(dǎo)致其他應(yīng)付為借方,意味著花超了,出現(xiàn)這個原因是怎么回事,希望老師能講解一下
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項(xiàng)B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項(xiàng)C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項(xiàng)D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對?。啃枰兏男┠??
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個對?
應(yīng)該記入到撥繳收入里
你說的是借方貸方?
老師我明白您的意思了謝謝
不客氣祝你工作順利加油