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您好老師麻煩問一下工會賬,工會賬計(jì)提了省工會的經(jīng)費(fèi),但一直沒付出去,付不出去這部分科目想轉(zhuǎn)出去讓余額為零,財(cái)務(wù)處理這得怎么做?

2024-10-25 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-25 11:11

1.?如果是當(dāng)期計(jì)提且不需要支付的情況 - 可以直接沖減計(jì)提的分錄。假設(shè)計(jì)提時是借記“業(yè)務(wù)支出”,貸記“應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)”,現(xiàn)在做相反分錄,即借記“應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)”,貸記“業(yè)務(wù)支出”。這樣就把余額清零了。

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快賬用戶4876 追問 2024-10-25 11:12

應(yīng)該記入到撥繳收入里

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齊紅老師 解答 2024-10-25 11:13

你說的是借方貸方?

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快賬用戶4876 追問 2024-10-25 11:36

老師我明白您的意思了謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-25 11:36

不客氣祝你工作順利加油

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1.?如果是當(dāng)期計(jì)提且不需要支付的情況 - 可以直接沖減計(jì)提的分錄。假設(shè)計(jì)提時是借記“業(yè)務(wù)支出”,貸記“應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)”,現(xiàn)在做相反分錄,即借記“應(yīng)付上級經(jīng)費(fèi)”,貸記“業(yè)務(wù)支出”。這樣就把余額清零了。
2024-10-25
補(bǔ)計(jì)提,借管理費(fèi)用工會貸應(yīng)付職工薪酬工會
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