其他應(yīng)付款余額1000多是那方余額 之前發(fā)了福利都從這里面都的嗎

老師好!請(qǐng)問(wèn):會(huì)計(jì)賬簿中掛著很多其他應(yīng)收款,這些其他應(yīng)收款是因?yàn)榻ㄖ局Ц读撕芏鄾](méi)有發(fā)票的人工費(fèi)用,是基本戶以備用金的形式轉(zhuǎn)入從出納的個(gè)人賬戶在支付出去的,請(qǐng)問(wèn),這些其他應(yīng)收款后期會(huì)對(duì)出納個(gè)人造成什么影響
計(jì)提6月企業(yè)部分工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借銷(xiāo)售費(fèi)用工會(huì)費(fèi)200 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 收到總部用于支付工會(huì)費(fèi) 借銀行存款250 貸其他應(yīng)付款總部250 7月的時(shí)候支付給總部6月產(chǎn)生的工會(huì)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請(qǐng)問(wèn)這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎?因?yàn)槭窍刃枰尶偛哭D(zhuǎn)給本分公司工會(huì)費(fèi)錢(qián) 本公司分公司賬戶是沒(méi)錢(qián)的 本公司也就是分公司還得收員工個(gè)人繳納部分的50 在一塊把企業(yè)和個(gè)人繳納部分轉(zhuǎn)給總部250 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄和金額怎么寫(xiě)才標(biāo)準(zhǔn)才對(duì)?我上面寫(xiě)的對(duì)嗎?老師
老師,你好,一般戶公戶沒(méi)有做賬,現(xiàn)在怎么調(diào)整?因?yàn)橐话銘羝綍r(shí)都是支付工資,還有費(fèi)用,收入都在基本戶收款。所以平時(shí)做賬發(fā)工資,直接貸其他應(yīng)付款老板,一般戶所有的費(fèi)用,工資都是老板個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)錢(qián)在支付,所以我想的是,如果現(xiàn)在先把一般戶銀行余額調(diào)成實(shí)際的余額,如果一般戶做進(jìn)去,也是會(huì)增加其他應(yīng)付款老板。
老師,我一直沒(méi)弄懂工會(huì)經(jīng)費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)是在職工工資里扣的,我們做賬時(shí)就做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/工資、貸:銀行存款、貸:其他應(yīng)付/醫(yī)療/養(yǎng)老/工傷/失業(yè)/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 年底計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用/工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸:其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi),后面是不是要把計(jì)提的這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)入到工會(huì)專(zhuān)戶,然后通過(guò)工會(huì)專(zhuān)戶繳納,然后按60%退回來(lái),退回來(lái)的錢(qián)就是我們正??梢杂糜诟@馁M(fèi)用
老師,關(guān)于經(jīng)費(fèi)支出,我有些問(wèn)題需要老師幫忙解答,最近工會(huì)要審計(jì),要求我們自審,然后我就可以統(tǒng)計(jì)19年到23年所以的工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支,發(fā)現(xiàn)支出大于收入,我們公司一直是走其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi),后面開(kāi)設(shè)了專(zhuān)戶后,繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返回了這個(gè)專(zhuān)戶,正常春節(jié)福利是通過(guò)專(zhuān)戶付款做賬的,現(xiàn)在賬面有點(diǎn)混亂,改怎么處理
我公司銀行付B公司75萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫(xiě)?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車(chē),一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?


對(duì)的,公司的福利慰問(wèn)都是從這里走的,其他應(yīng)付款余額在貸方
那你們把你們之前的福利費(fèi)做福利費(fèi) 沖其他應(yīng)付款
我們的福利都是從其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目走的,現(xiàn)在就是工會(huì)專(zhuān)戶有3萬(wàn)多余額,其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額是貸方1000多
這其他應(yīng)付款1000多是哪個(gè)賬上的?是你企業(yè)的還是工會(huì)的?
工會(huì)上的
收到錢(qián)怎么做的 支付怎么做的
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 收下錢(qián) 支付的 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
收到錢(qián)是借:銀行存款/工會(huì)專(zhuān)戶 貸:其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 支出是借:其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款/工會(huì)專(zhuān)戶
對(duì)的 去看下銀行流水
但我們是工資里扣除的工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)也是走的其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是從來(lái)沒(méi)有往工會(huì)專(zhuān)戶轉(zhuǎn)過(guò),而且之前也有從基本戶付款的福利費(fèi),但是也走的是其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi),按理說(shuō)其他應(yīng)付款和工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶余額應(yīng)該是能對(duì)上的
你收的這個(gè)工會(huì)會(huì)費(fèi)應(yīng)該轉(zhuǎn)給工會(huì) 然后你用了多少轉(zhuǎn)剩下的
假設(shè)你扣了100,只用了20,那你轉(zhuǎn)剩下的這一部分就行,然后你賬上所有的都應(yīng)該清零。
意思就是我從基本戶付款的福利費(fèi)應(yīng)該從工會(huì)會(huì)員費(fèi)里扣除,然后把剩下的再轉(zhuǎn)入到工會(huì)專(zhuān)戶嗎,那這樣其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是小著呢,因?yàn)閺幕緫艮D(zhuǎn)工會(huì)戶,只是銀行在互轉(zhuǎn)啊,其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是小呢
對(duì)的,是的 你的其他應(yīng)付款會(huì)小沒(méi)有了,本來(lái)是80了,現(xiàn)在是零。然后,你工會(huì)那邊的其他應(yīng)付款會(huì)多
其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)是一起的,沒(méi)有區(qū)分開(kāi),從基本戶付的和工會(huì)經(jīng)費(fèi)專(zhuān)戶付的都是從同一個(gè)其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目走賬的
那你現(xiàn)在能分開(kāi)不 兩個(gè)帳套不
就打算現(xiàn)在工會(huì)的單獨(dú)做賬呢,但是核對(duì)了發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)余額小,銀行存款余額大,后期再發(fā)的福利的話就會(huì)出現(xiàn)銀行有余額能付,但其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)就會(huì)是超支
差額放到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面調(diào)整。
老師,具體能說(shuō)一下哪部分嗎
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款。