錢不退的,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。

(1) 10月3日,采購部黃明向北京匯源果汁有限公司采購500箱匯源2L100%橙汁,每箱單價為108元,所需支付的價款總計54000元。按照合同規(guī)定向北京匯源預(yù)付價款的50%,驗(yàn)收貨物后補(bǔ)付其余款項(xiàng)。 (2) 10月5日, 收到上述北京匯源公司發(fā)來的500箱匯源2L100%橙汁,驗(yàn)收無誤后入庫,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為54000元,增值稅稅額為9180元,以銀行存款結(jié)清余款。(提示本筆 業(yè)務(wù)需編制一-張付款憑證,一張轉(zhuǎn)賬憑證) 會計分錄怎么寫
3.某企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè),材料按實(shí)際成本核算,適用的增值稅率為13%,2019年5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)開出銀承兌匯票一張,面值30000元,用于抵付其前欠 A 公司的貨款。該票據(jù)為帶息票據(jù),票面利率10%,期限6個月,并按0.5%支付銀行承兌手續(xù)費(fèi)。 (2)采用托收承付結(jié)算方式從 B 公司購入一批甲材料,專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅13000元,對方代墊運(yùn)雜費(fèi)400元(不考慮運(yùn)雜費(fèi)增值稅)。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。 (3)上述銀行承兌匯票到期,企業(yè)付款給 A 公司。(4)到期支付 B 公司材料款。 (5)5月10日,收到 C 公司先支付貨款的5650元,5月15日,與 C 公司簽訂銷貨合同,供貨金額10000元,應(yīng)交增值稅1300元。5月20日,按合同規(guī)定,向 C 公司發(fā)出貨物,確認(rèn)銷售實(shí)現(xiàn),余款在發(fā)貨后一周付清。一周后,收到 C 公司補(bǔ)付的貨款5650元。
幸福電器有限公司為增值稅一般納稅人增值稅稅率13%,現(xiàn)金收款憑證,現(xiàn)金付款憑證等專用記賬憑證的分類編號均從第一號開始,2018年12月發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):⑴1日,以現(xiàn)金方式銷售給消費(fèi)者王紅,一臺收音機(jī)開具增值稅普通發(fā)票價稅合計348元款項(xiàng)已收到,當(dāng)時稅率16%⑵,1日,填制現(xiàn)金激款單將上述銷售貨款存入銀行⑶,2日,簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金13500元備發(fā)工資編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計分錄,寫出必要的明細(xì)會計科目
京連股份有限公司2021年發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,為下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。1、接受某單位的投資2000000元,款項(xiàng)通過銀行劃轉(zhuǎn)。2、接受某投資方投入的一臺全新設(shè)備,確定的價值為100000元,設(shè)備投入使用(不考慮增值稅)。3、向中國銀行借款50萬元,期限為一年,年利率為4%,借款已匯入公司賬戶。4、用銀行存款購入一臺需要不需要安裝的設(shè)備,發(fā)票等憑證顯示買價48萬,增值稅62400元,設(shè)備投入使用。5、從友誼公司購入下列材料:甲材料5000千克,發(fā)票注明價款120000元;乙材料2000千克,發(fā)票注明價款38000元,增值稅合計20540元,全部款項(xiàng)用銀行存款付清。6、向某運(yùn)輸服務(wù)有限公司支付甲乙兩種材料的運(yùn)輸費(fèi)和裝卸費(fèi)共計28000元,運(yùn)輸企業(yè)適用的增值稅稅率為9%,按照兩種材料的重量分配運(yùn)輸費(fèi)和裝卸費(fèi)。7、甲乙兩種材料驗(yàn)收入庫。8、生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品A,領(lǐng)用甲材料1000千克,乙材料500千克;生產(chǎn)產(chǎn)品B,領(lǐng)用甲材料2000千克,乙材料1000千克。
老師,您好。我這有一筆收入,想問您用什么科目做分錄比較好。我公司有收到武漢合眾易寶科技有限公司的打款,金額不大,幾十塊錢這樣。我查了一下這家合眾易寶是屬于第三方公司分錄借:銀行存款貸:其他貨幣資金/主營業(yè)務(wù)收入?這樣做分錄可以?
老師,21年開出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個人所得稅經(jīng)營所得納稅匯算清繳申報表,不允許扣除的項(xiàng)目投資者工資薪金支出,是三個人的合計工資,還是填寫每個納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個電表,簽了合同,但是我們的電費(fèi)發(fā)票不是國家電網(wǎng)開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費(fèi),我們對于這個電費(fèi)是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價格開票合適嗎?還有我的電費(fèi)我做賬的時候我們的收入怎么確認(rèn)?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因?yàn)橛袚p耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵中竹公司及早付清貨款,海達(dá)公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。
個稅提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購入光伏設(shè)備720萬,租金總額816萬,第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費(fèi)和保險費(fèi)也計入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費(fèi)用?
老師,我們公司有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好幾個月用不完,進(jìn)項(xiàng)票來的時候我做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營異常,可以注銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報未做 要怎么注銷

