職員報銷,只提供了“航空運輸電子客票行程單”,沒有發(fā)票,這個可以稅前扣除
1??滴滴發(fā)票,公交車電子普通發(fā)票,地鐵電子普通發(fā)票(前面這些憑普票就可以抵扣進項稅的對嗎?) 2??注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1+3%)×3%。(第二類情況是憑注明旅客身份信息的客運票抵扣進項稅額?)請問老師我的理解有問題嗎?
員工坐飛機,沒有電子客票行程單,只有航空公司開的電子發(fā)票,服務名稱:運輸服務*客票款(稅率9%)可以抵扣進項稅額嗎?
老師 坐飛機的電子發(fā)票可以報銷嗎 行程單可以9個點抵稅 那員工沒拿過來行程單只提供了電子發(fā)票可以報銷嗎
收到員工報銷附件:航空運輸電子客票行程單復印件,請問這個能報銷嗎? 另外,這個行程單可以在稅務局抵扣平臺查到嗎?(旅客姓名是員工個人)
4.計算甲企業(yè)2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額 (四)甲公司為增值稅一般納稅人,2021年5月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)以還本銷售方式向乙辦公設備租貸公司銷售一批辦公桌,取得含增值稅銷售額1 695 000元,合同約定甲公司5年后向乙退還全部貨款的80%; (2)銷售員工乘坐飛機出瓷,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,票價合計 87200元、民航發(fā)展基金2000 元; (3)外購 300 臺空調(diào)作為職工福利;(4)委托加工實木書柜獎勵員工;(5)自產(chǎn)會議桌交給丙家具城代銷;(6)購進的機床投資給丁家具工廠;(7)出租一處經(jīng)營用房。 已知:銷售貨物的增值稅稅率為13%,航空旅客運輸服務適用9%的稅率,取得的扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當月扣除。 1.計算銷售辦公桌的增值稅銷項稅 2.上列甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣進項稅額
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬