是固定資產(chǎn)清理的那個(gè)數(shù)據(jù),就是折舊后的余值
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
老師您好,請(qǐng)問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89, 我做的分錄如下:我查到的折舊表,該固定資產(chǎn)原值是59829.06,累計(jì)折舊56837.61, 借:固定資產(chǎn)清理 2991.45 累計(jì)折舊 56837.61 貸:固定資產(chǎn) 59829.06 借: 庫(kù)存現(xiàn)金 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 15000/1.13=13274.34 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1725.66 借:固定資產(chǎn)清理 10282.89 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10282.89 請(qǐng)問老師,我在申報(bào)填寫增值稅附表1時(shí),這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個(gè)數(shù)?蟹蟹
老師,我公司轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)給別的公司,第一步是借折舊 國(guó)定資產(chǎn)清理 然后貸 固定資產(chǎn)原值 第二步是借 其他應(yīng)收 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)對(duì)不?我想問下那個(gè)其他應(yīng)收應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
老師,你好!我公司有固定資產(chǎn)設(shè)備清理.轉(zhuǎn)售。那增值稅申報(bào)時(shí),是在表一,第2欄13%稅率服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)處,填上銷售數(shù)據(jù)。然后表三3:欄有銷售金額,申請(qǐng)扣除相應(yīng)的銷售額的增值稅,。那原來進(jìn)項(xiàng)抵扣的呢?填在哪?
老師好,請(qǐng)問一下,公司經(jīng)營(yíng)不下去了,把固定資產(chǎn)出售了,賬面還有20萬沒有折舊完,現(xiàn)在賣出去了只買了十幾萬,如果按照下面這個(gè)分錄來寫,那增值稅申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里確認(rèn)收入申報(bào)增值稅呢? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
老師幫解答一下這道題
一般納稅人銷售水果稅率是幾個(gè)點(diǎn),從農(nóng)戶手里購(gòu)入水果進(jìn)行出售
香港公司:有沒有老師負(fù)責(zé)過香港公司賬務(wù)和稅務(wù)?有得話,想請(qǐng)教一個(gè)問題
老師,公司法人也是公司員工,高速公路過路費(fèi)和里程費(fèi)怎么做賬呀
#提問#老師,您好!我們公司在線上賣貨,發(fā)貨的是商家。商家給我們一個(gè)價(jià)格,我們?cè)诰€上賣貨是另一個(gè)價(jià)格,那我們的收入是賣出的價(jià)減去商家給我們公司的價(jià)格的差額,還是公司全部的進(jìn)賬算公司收入呢?
有沒有文件規(guī)定說社保以后要稽查有沒有足額繳納
老師怎么不出來分類編碼
往來款,其他應(yīng)收款,掛在賬上,一直沒還,怎么辦呢
你好老師去年開出去的發(fā)票,現(xiàn)在開具紅字發(fā)票可以嗎,發(fā)票管理辦法一般在哪里查詢
我們是烘干廠合作社,收購(gòu)農(nóng)戶濕玉米,小麥回來后烘干,晾曬是否免企業(yè)所得稅?
老師,所有權(quán)沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移的話,也要視同銷售嗎
所有權(quán)還是屬于村委的,只是把固定資產(chǎn)分到下面公司
轉(zhuǎn)讓就是要轉(zhuǎn)移哈,不然就不叫轉(zhuǎn)讓