你好 表一,13%貨物里面填寫 表三不填寫 之前進(jìn)項(xiàng)抵扣的也不需要轉(zhuǎn)出來,就抵扣就行
老師好,填寫增值稅納稅申報(bào)表,是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額,本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額,及附表三的本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額,9%的填寫在9%的,5%的填寫在5%的,6%填寫在6%的,具體有哪個(gè)填寫哪個(gè)。簡(jiǎn)單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)簡(jiǎn)單核對(duì)下OK,再點(diǎn)生成主表,再申報(bào),對(duì)嗎
公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡(jiǎn)易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營(yíng)業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營(yíng)業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營(yíng)業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡(jiǎn)易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,我們是建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅,按照3%專票開票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表和附表數(shù)據(jù)都是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫的,但是在附表三當(dāng)中,本期服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額)那一列怎么自動(dòng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)價(jià)稅合計(jì)的金額?
老師您好,請(qǐng)問貨物運(yùn)輸?shù)奈锪鞴?月份處置一輛之前的車輛,拿到的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面車價(jià)合計(jì)金額是15000,我按照固定資產(chǎn)清理,算出的應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是1725.66,算出的固定資產(chǎn)清理產(chǎn)生的其他業(yè)務(wù)收入是10282.89,請(qǐng)問老師,我在申報(bào)填寫增值稅附表1時(shí),這部分的銷售額和稅額該如何填寫?分別取哪個(gè)數(shù)?蟹蟹
申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候提示填報(bào)未開票收入(《申報(bào)表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機(jī)打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))》本期扣除不含稅銷售額的合計(jì)值【2970.30】),則《減免稅明細(xì)表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場(chǎng)購(gòu)買雞蛋再銷售出去,對(duì)方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項(xiàng)免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問一下 現(xiàn)在報(bào)稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫(kù)存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會(huì)被比對(duì)?還是說有任務(wù)了才會(huì)被比對(duì)?
老師。購(gòu)買購(gòu)物卡。發(fā)票這些項(xiàng)目開具哪個(gè)入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
這樣啊。相當(dāng)一般貨物處理?有沒有問題?之前看書好像說得有點(diǎn)復(fù)雜。
說符合三個(gè)條件,可以免增增值稅,算了不搞這個(gè)了,到時(shí)候稅務(wù)又問來問去
沒有問題的,它不屬于不動(dòng)產(chǎn)設(shè)備,它屬于動(dòng)產(chǎn)。
好像也是哦,沒有項(xiàng)目寫。但是有一個(gè):增值稅減免申報(bào)表有稅率優(yōu)惠,需要填寫嗎?
不需要的 也不需要填寫
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。
周末愉快
周末愉快,非常感謝