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老師,你好!我公司有固定資產(chǎn)設(shè)備清理.轉(zhuǎn)售。那增值稅申報時,是在表一,第2欄13%稅率服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)處,填上銷售數(shù)據(jù)。然后表三3:欄有銷售金額,申請扣除相應(yīng)的銷售額的增值稅,。那原來進項抵扣的呢?填在哪?

2024-08-04 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-04 15:23

你好 表一,13%貨物里面填寫 表三不填寫 之前進項抵扣的也不需要轉(zhuǎn)出來,就抵扣就行

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快賬用戶7158 追問 2024-08-04 15:25

這樣啊。相當一般貨物處理?有沒有問題?之前看書好像說得有點復(fù)雜。

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快賬用戶7158 追問 2024-08-04 15:32

說符合三個條件,可以免增增值稅,算了不搞這個了,到時候稅務(wù)又問來問去

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齊紅老師 解答 2024-08-04 15:32

沒有問題的,它不屬于不動產(chǎn)設(shè)備,它屬于動產(chǎn)。

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快賬用戶7158 追問 2024-08-04 15:34

好像也是哦,沒有項目寫。但是有一個:增值稅減免申報表有稅率優(yōu)惠,需要填寫嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-04 15:41

不需要的 也不需要填寫

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快賬用戶7158 追問 2024-08-04 15:42

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-04 15:43

不用客氣,周末愉快。

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快賬用戶7158 追問 2024-08-04 15:45

周末愉快

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齊紅老師 解答 2024-08-04 15:52

周末愉快,非常感謝

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你好 表一,13%貨物里面填寫 表三不填寫 之前進項抵扣的也不需要轉(zhuǎn)出來,就抵扣就行
2024-08-04
學(xué)員你好,正常處理固定資產(chǎn),要記入資產(chǎn)處理損益!
2022-01-05
你好你是差額交稅的嗎
2023-10-08
您好 開具了發(fā)票 不含稅金額填寫附表一 跟單位銷售貨物開具發(fā)票一樣填寫增值稅申報表 企業(yè)所得稅的營業(yè)收入? ?填的沒有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷售額8837.58元 這樣對的哈
2024-04-14
是的,這個需要看是不是銷售貨物,不是就不需要填寫,要是服務(wù)就是主表第一欄就可以
2021-01-06
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