對的是的,是這么做的。
老師問下:賣了一臺設備開了一張普票2萬給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產原值是159292.04,已計提折舊40353.98,借:固定資產清理118938.06 累計折舊40353.98 貸:固定資產159292.04 借:其他應收款-法人 20000 貸:應交稅費-應交銷項稅2300.88 固定資產清理 17699.12 借:資產處置損益 101238.94 貸:固定資產清楚 101238.94 幫我看下分錄對嗎?數字對嗎?
我公司子公司的固定資產轉移到母公司,原值100萬,折舊30萬,要如何做進項稅額和銷項稅額? 母公司:借固定資產70萬,貸其他應付款70萬 子公司:借固定資產清理70萬,借累計折舊30萬,貸固定資產100萬。借其他應收款70萬,貸固定資產清理70萬。
老板處理一臺公司的小車,款項由老板自己收了,小車的賬面價值比出售價格要高,請問賬務處理這樣對嗎?1、借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2、借:固定資產清理 貸:應交稅金-銷項稅 3、借:其他應收款 貸:固定資產清理 4、借:營業(yè)外支出 貸;固定資產清理
一家公司給我們打款127245萬 借:銀行存款127245 貸:其他應付款-打款公司127245 用116900萬買了一臺車 借:固定資產103451.33 應交稅費—應交進項稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購置稅 借:固定資產10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過戶金額是116900元(二手車過戶我們沒有開發(fā)票) 1.借:固定資產清理116900 貸:固定資產103451.33 應交稅費—銷項稅13448.67 借:其他應付款116900 貸:固定資產清理116900 借:其他應付款10345.13 貸:固定資產清理10345.13 老師幫我看下這兩個會計分錄那個對 是你們的固定資產清理了嗎
公司轉讓設備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應收款-XX公司 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 2、把要轉賣的固定資產轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 3、結轉成本:借:其他業(yè)務成本 貸:固定資產清理 這樣的分錄對嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產要繳那些稅?
請問老師,農場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數
退稅申報,導入報關單,數據處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數據量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快