你好,這個(gè)其實(shí)是應(yīng)該要寫(xiě)稅金的。
請(qǐng)問(wèn),做無(wú)票收入會(huì)計(jì)分錄時(shí),也要寫(xiě) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 嗎 還是直接寫(xiě)借 :銀行存款 貸 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
平時(shí)入賬時(shí)沒(méi)有計(jì)提增值稅,季度交了稅才入賬,那么分錄要怎么寫(xiě)呢? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師我想問(wèn)下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金等科目) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對(duì)的嗎?
老師,你好!我想問(wèn)一下,我們公司收入時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,做賬的時(shí)候分錄要寫(xiě)應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費(fèi)嗎?我每次都借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沒(méi)寫(xiě)應(yīng)交增值稅
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
今天實(shí)操課沒(méi)有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷(xiāo),還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒(méi)有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開(kāi)具分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開(kāi)出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
建筑服務(wù)開(kāi)票了,還需要預(yù)交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設(shè)。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會(huì)計(jì)。我估計(jì)就是總賬會(huì)計(jì)了。。我怎么確認(rèn)后面我們需不需要找一個(gè)成本會(huì)計(jì)了?
我都沒(méi)寫(xiě)
每天的收入有手續(xù)費(fèi)要算到收入里面去嗎?
你好嗯,是你收對(duì)方的手續(xù)費(fèi)嗎?