久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

以前年度的有些單位沒有要發(fā)票,我們已經(jīng)做了未開票收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,稅金 那么現(xiàn)在發(fā)票開了,我該如何做賬務(wù)處理 謝謝

2024-10-21 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-21 14:36

你好,你做同樣的憤分錄,借銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后你還要做一個同樣的憑證的負(fù)數(shù)。

頭像
快賬用戶2673 追問 2024-10-21 14:47

這樣沖回,那我的銀行余額就核對不上了啊

頭像
齊紅老師 解答 2024-10-21 14:48

你好,這個是對的得上的呀,除非你月初就對不上。 因為這兩個憑證,一個正數(shù),一個負(fù)數(shù)。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,你做同樣的憤分錄,借銀行存款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后你還要做一個同樣的憑證的負(fù)數(shù)。
2024-10-21
那咱們這個符合收入確認(rèn)條件了嗎?
2024-04-02
同學(xué)你好 開的這些發(fā)票都是之前的未開票收入嗎 那按照開票的金額紅沖未開票收入 然后再按照開的發(fā)票做收入
2022-08-24
確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 1200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1200÷(1 %2B 3%) ≈ 1165.05 應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅 1200 - 1165.05 = 34.95 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 (金額按實際庫存商品成本 )
2025-05-12
你好,需要先把無票收入紅沖,然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄?
2021-11-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×