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23年有一筆3萬的收入按未開票收入入賬了 借庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 實(shí)際23年發(fā)票已開也申報(bào)交稅了 又按發(fā)票做了一筆 借銀行存款 貸 主營 應(yīng)交稅費(fèi) 24現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了問題怎么更正做分錄

2024-04-15 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-15 14:52

你好,同學(xué) 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫存現(xiàn)金==負(fù)數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整==負(fù)數(shù) ?應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅?==負(fù)數(shù)

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快賬用戶4723 追問 2024-04-15 15:10

還有一筆之前按去年現(xiàn)金入賬了 現(xiàn)在對(duì)方公司又從公戶轉(zhuǎn)了一遍 現(xiàn)金退回 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:10

借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金

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快賬用戶4723 追問 2024-04-15 15:11

沖去年錯(cuò)賬后需不需要調(diào)整去年財(cái)報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:17

不需要,直接在本期調(diào)整

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快賬用戶4723 追問 2024-04-15 15:18

借庫存現(xiàn)金==負(fù)數(shù) 貸 以前年度損益調(diào)整==負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 ==負(fù)數(shù) 也不用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:18

是的,這筆分錄做在本期,不影響去年的

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把自己錯(cuò)誤的紅沖處理就行了。
2024-04-15
你好,同學(xué) 本期直接沖回之前的未票收入 ?借庫存現(xiàn)金==負(fù)數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整==負(fù)數(shù) ?應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅?==負(fù)數(shù)
2024-04-15
你好,你代開的時(shí)候?qū)?yīng)增值稅已經(jīng)做了分錄交了啊。你是不是只問附加的
2022-01-08
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2025-03-17
代應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅是小規(guī)模嗎?
2023-10-10
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