這些不是你單位的收入,不需要開(kāi)發(fā)票的 你當(dāng)時(shí)往來(lái)科目有沒(méi)有余額?你轉(zhuǎn)出去的這個(gè)企業(yè),讓他評(píng)了這些科目不行。
老師,子公司24年2月的時(shí)候全部股權(quán)轉(zhuǎn)給個(gè)人了,然后備注轉(zhuǎn)交前的債權(quán)債務(wù)和個(gè)人無(wú)關(guān)?,F(xiàn)在原子公司那邊在24年2月前發(fā)生的應(yīng)收賬款欠款方已付到公司,那原子公司把這筆賬款付過(guò)來(lái)給我們公司的話我們賬務(wù)處理是要做到投資收益嗎?還是營(yíng)業(yè)外收入?他們自己的賬務(wù)處理又是怎么樣的?
老師,我們子公司今年一月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出去了,有說(shuō)明之前的債權(quán)債務(wù)和接收人無(wú)關(guān)。當(dāng)時(shí)談好的轉(zhuǎn)讓金額已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。但還有一些應(yīng)收賬款當(dāng)時(shí)還沒(méi)收完,現(xiàn)在相關(guān)的客戶(hù)才把款付到原分公司,我現(xiàn)在要求原子公司把這些款付過(guò)來(lái),那我們要開(kāi)什么發(fā)票給他們?他們賬是要做到哪里?
老師,公司一月已經(jīng)把全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,轉(zhuǎn)讓金額對(duì)方已經(jīng)全部付過(guò)來(lái),我們賬務(wù)做到投資收益。但有說(shuō)明之前的債權(quán)債務(wù)和對(duì)方無(wú)關(guān)系,現(xiàn)在的問(wèn)題是當(dāng)時(shí)銀行賬戶(hù)有余額、庫(kù)存金額、員工借支、租金押金等等還沒(méi)支付給我們,現(xiàn)在他們要把這些款項(xiàng)的總額付過(guò)來(lái),那么我們應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票給他們?他們賬務(wù)怎么做?
老師,今年一月份我們子公司已經(jīng)全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,當(dāng)時(shí)是以低價(jià)全部轉(zhuǎn)出去,如投資20萬(wàn),對(duì)方付8萬(wàn)給我們,當(dāng)時(shí)做了投資收益負(fù)12萬(wàn)。但是轉(zhuǎn)讓說(shuō)明有備注以前的債權(quán)債務(wù)和他們沒(méi)有關(guān)系,當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候賬戶(hù)余額還有幾千,還有房租押金、員工借支等等共2萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在對(duì)方把這兩萬(wàn)付過(guò)來(lái)我是要沖投資收益還是放到營(yíng)業(yè)外收入?
老師,我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去,然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對(duì)沖結(jié)清,但當(dāng)時(shí)那邊跟總公司要的貨是這樣,現(xiàn)拿貨賣(mài)出去了再付給總公司,當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候還有幾千塊錢(qián)的貨沒(méi)結(jié)清,對(duì)方還沒(méi)確認(rèn)要,也沒(méi)退回來(lái),然后就先放那里了。后面賣(mài)掉了,但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了,那現(xiàn)在這筆貨款(之前他們那邊掛應(yīng)付賬款,但已經(jīng)跟應(yīng)收賬款對(duì)沖完結(jié)清了),現(xiàn)在他們把這筆貨款付過(guò)來(lái),要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
但這些都是我們公司之前投款過(guò)去的啊,像銀行余額,也是我們轉(zhuǎn)過(guò)去剩下的;庫(kù)存余額也是我們公司發(fā)過(guò)去剩下的(先賣(mài)再付),還有押金什么的,也是之前交的。跟新接手人無(wú)關(guān)啊,所以他們要把這個(gè)款付過(guò)來(lái)
你這個(gè)庫(kù)存金額是庫(kù)存商品的嗎?如果是的話,這個(gè)商品的你們可以開(kāi)發(fā)票開(kāi)商品的。
是的,那銀行余額、員工借支還款、押金之類(lèi)的呢
這個(gè)服務(wù)類(lèi)的看你們有什么服務(wù)的范圍,或者是對(duì)方能用得上的
開(kāi)個(gè)什么服務(wù)發(fā)票給他們呢?我在想要不不開(kāi)發(fā)票,我們收到這筆款做到營(yíng)業(yè)外收入,他們做到營(yíng)業(yè)支出,這樣可以嗎
最好不要開(kāi)發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)不是你銷(xiāo)售出去的。
這個(gè)不開(kāi)發(fā)票,我們做營(yíng)業(yè)外收入,他們做營(yíng)業(yè)支出可以嗎?但這樣他們企稅豈不是要調(diào)增
可以的,對(duì)方多交稅的。
但是對(duì)方收到這些錢(qián)的時(shí)候,他還做了收入嗎?
他們收到的也只是員工借支歸還的沖借支了,沒(méi)有其他當(dāng)收入的。
那就不做收入,他們做往來(lái),這個(gè)也不涉及到調(diào)增的。
他們現(xiàn)在已經(jīng)跟我們沒(méi)有關(guān)系了啊,只是把款付給我們而已,那他們要做什么往來(lái)?
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,做這個(gè)往來(lái), 他收到的時(shí)候做怎么做的?
給他出一個(gè)委托書(shū),委托他收款
他收到是沖借支是沖賬,因?yàn)橘~上還有借支沒(méi)有沖平
支付出去借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款,他不會(huì)損失什么的