是的,那個是填不含稅的金額
老師,我把核定征收的個體戶當成查賬征收的個體戶了,本來核定一個季度是33000,我開了27萬多,以為是30萬內(nèi)免稅的,現(xiàn)在怎么辦?。?/p>
老師您好,我想問一下我是個體工商戶 我定期定額核定的是銷售類(核定9萬8)開票開的服務(wù)類,比如按照以前的政策一個季度不能超45萬 (我一個季度銷售類未開 服務(wù)類開了27萬 老師就說我一個季度開超過45萬 合計銷售額是按照核定9.8*3+加開的服務(wù)類的發(fā)票27萬來算的嗎
請問老師,我是個體核定征收,一個月不超9萬,3季度想在8月份一次開不超27萬,可以不按月控制,對吧?
老師您好,對個人所得稅核定征收的個體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個稅是每個季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實際票開多少交多少個稅
老師好,個體戶核定征收的這個季度開了20萬,是把20萬填到第幾行?自動生成的數(shù)據(jù)要刪嗎
會計在開發(fā)票時進銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進來時是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開出去的時候只開了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進電子稅務(wù)局報稅啊
老師,請問貿(mào)易公司,供應(yīng)商開發(fā)票的規(guī)格型號太長,在稅局系統(tǒng)寫不下去,請問可以簡單寫一下,開出來嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
您好 便利店為個人加盟 受許人是個人 客戶要求開公司抬頭 有限責任公司為自然人獨資 營業(yè)執(zhí)照地址也是門店地址 是不是還是不能開公司抬頭 具體風險有哪些
老師還在嗎?個稅申報那個稅款所屬期是不是哪個月發(fā)了工資就填報那個月的數(shù)?
請問老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運輸中途有損耗這個怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理
老師,請問一般納稅人銷售空調(diào)13%,銷售冷氣是9%,那冷氣和空調(diào)有什么區(qū)別嗎
老師好,個稅申報系統(tǒng)該怎么下載呢,之前的數(shù)據(jù)該怎么恢復呢,因為重裝系統(tǒng),之前的軟件全都沒有了
您好,老師,我想問一下,在某張工作中,我想問用數(shù)據(jù)篩選出各個類別的小計咋操作或者用涵數(shù)小計可以嗎?
老師 這個簡易申報受理清單需要更正嗎?核定征收還需要申報財務(wù)報表嗎?
發(fā)現(xiàn)問題。那個要手工申報。核定征收不要求做賬,沒有報表
那我的咋有財務(wù)報表 需要怎么辦?
聯(lián)系當?shù)?2366,看怎么處理,是否撤銷那個核定
老師我手工申報這個對嗎?
不能按簡易引導式申報,要自己填主表
是哪張表 是定期定額戶自行申報這張表嗎?
就是最下邊那個申報增值稅的
增值稅申報表我不需要繳納增值稅吧 我這樣填對嗎 我那個定期定額納稅申報表也需要申報嗎 申報的對嗎?
為啥會同時出現(xiàn)2個呢?申報了一個增值稅就行了哈。填報的數(shù)據(jù)沒錯,不含稅
進來電局就是這樣 定期定額申報表申報完是有稅的
增值稅不交,其他稅費是要交的
老師 經(jīng)營所得在電局報了 需要在自然人扣繳端申報什么?
已經(jīng)申報了生產(chǎn)經(jīng)營個稅就不需要再自然人扣繳端申報
老師 需要在扣繳端申報什么
申報了生產(chǎn)經(jīng)營個稅就行了,為啥要重復申報一個稅種呢?
老師 那我需要在扣繳端季度做什么
建議咨詢一下當?shù)囟惥?2366,為啥同一個稅種要多處申報?正常情況只需要申報一次就行了哈。 季度申報就是生產(chǎn)經(jīng)營個稅