你好,季度已經(jīng)過了,沒有其他辦法了,正常申報(bào)
個(gè)體戶去稅務(wù)所核定稅率,專管員核定的稅率為0.6%,請(qǐng)問下這個(gè)稅率指的是繳納個(gè)體經(jīng)營所得稅的稅率還是什么?專管員說季度低于30萬的免稅免申報(bào),高于30才申報(bào),那我這個(gè)個(gè)體戶是屬于核定征收還是查賬征收?我每季度怎么申報(bào)個(gè)稅?
老師,我把核定征收的個(gè)體戶當(dāng)成查賬征收的個(gè)體戶了,本來核定一個(gè)季度是33000,我開了27萬多,以為是30萬內(nèi)免稅的,現(xiàn)在怎么辦啊?
老師你好,請(qǐng)問個(gè)體戶查賬征收和核定征收的個(gè)人經(jīng)營所得的稅率是多少,核定征收是季30免征,這里的30萬是收入減成本費(fèi)用后的嗎
老師:現(xiàn)在核定征收的個(gè)體戶季度收入不到30萬是不是免征個(gè)人所得稅?是什么政策規(guī)定的?
我是個(gè)體工商戶,前幾天稅務(wù)局打電話給我從定期定額改成查賬征收了,我想問原來季度45萬以內(nèi)免增值稅,季度超過9萬去交百分之1點(diǎn)個(gè)人所得稅,那現(xiàn)在我查賬征收了,怎么征稅的,
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
別的老師告訴我 就按定額的申報(bào)
同學(xué),我這邊回復(fù)的是按實(shí)際開票金額申報(bào)的,我只能對(duì)自己的回答負(fù)責(zé),其他老師的回答你得去問其他老師