你好! 查賬征收就是以收入減去成本費用后的利潤,即經(jīng)營所得來繳納個人所得稅的。
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應(yīng)繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應(yīng)該怎么填
我是個體工商戶,前幾天稅務(wù)局打電話給我從定期定額改成查賬征收了,我想問原來季度45萬以內(nèi)免增值稅,季度超過9萬去交百分之1點個人所得稅,那現(xiàn)在我查賬征收了,怎么征稅的,
老師 個體戶是查賬征收 他的增值稅免稅銷售額只要不超45萬就是免稅的是吧 ?要是定額季度超9萬得定額增值稅就是相應(yīng)交就行是吧 ?這是之前定額的 現(xiàn)在改成查賬的 我還是按照之前定額的銷售額寫的 只要不超45萬就行是嗎就填寫第11項就行了 吧
個體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說我定額3萬元的, 意識我定額低了,經(jīng)驗所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的,比如我開了43萬不含稅發(fā)票,我就是按43萬的數(shù)據(jù)申報的,也是交了增值稅和個人經(jīng)營所得的,就是今年免稅就是交了個人經(jīng)營所得就是!這樣子我要去稅務(wù)問問嘛?
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個季度報稅開票金額30萬以內(nèi)(實開五六萬),這個是免稅的。 第二個季度報經(jīng)營所得稅時(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報稅交稅了。以前都是填個收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報稅減免完還是原來的好幾倍價格,我以后該怎么報稅,成本費用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點多,麻煩老師了!感謝!
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我是個體,原來下一個季度去交個人所得稅百分之1,那查賬征收了,我的個人所得稅怎么交呢
查賬征收需要計算收入,成本費用和利潤的,需要報送財務(wù)報表,再根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)計算繳納個稅。
稅務(wù)局只是打電話查賬征收,我問他個稅多少,她說跟以前一樣交百分之1,這是什么情況
這個百分之一是預(yù)交,次年老板個人的個稅是需要匯算清繳的。
老板個人的個稅匯繳清算還要再交嗎?怎么交呀
我能不能改回去,我在哪里可以查詢我的稅費情況
個稅匯算清繳是可以多退少補的,具體計算比較復(fù)雜。建議你去一趟稅務(wù)局,每個地方的政策也不一樣,問一問專管員比較好。