查賬的按照實際發(fā)生的收入填寫,不超45萬填寫11行
個體工商戶,定額增收,每月3萬,季度申報增值稅的,如果11月銷售額超定額的3萬,那要交增值稅嗎?還是看10~12月3個月合計數(shù)有沒有超,如果沒有超的話就不用交增值稅了嗎?
我是個體工商戶,前幾天稅務局打電話給我從定期定額改成查賬征收了,我想問原來季度45萬以內(nèi)免增值稅,季度超過9萬去交百分之1點個人所得稅,那現(xiàn)在我查賬征收了,怎么征稅的,
老師,我想問一下,我家是定期定額征收的個體戶,增值稅的政策是季度不超過45萬不交稅,個稅是季度不超過15萬不交稅,專管員給核定的季度銷售額是29700,也就是月度9900,我家基本上不開票,季度銷售額60萬左右,我季度申報的時候銷售收入那自動出來29700,我直接申報這個數(shù)沒啥問題吧?
小規(guī)模發(fā)票銷項收入是這樣記賬的 借:應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費——未交增值稅 不超45萬的話,把減免稅額萬轉(zhuǎn)出,把上面貸方的數(shù)轉(zhuǎn)出來就行了吧,如果45萬內(nèi)有專票,轉(zhuǎn)普票的稅額就行了吧,但是今天教我得人說的含稅額,這個我就沒有聽明白,是什么意思呢
老師 個體戶是查賬征收 他的增值稅免稅銷售額只要不超45萬就是免稅的是吧 ?要是定額季度超9萬得定額增值稅就是相應交就行是吧 ?這是之前定額的 現(xiàn)在改成查賬的 我還是按照之前定額的銷售額寫的 只要不超45萬就行是嗎就填寫第11項就行了 吧
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請問我們公司幫別人價格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費,我這進出庫分錄怎么做?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
請問24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級為一般納稅人啊
老師,一個人在兩家單位報個稅,那累計減除費用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計減除費用有風險嗎?
老師:企業(yè)這個月要注消,現(xiàn)在得申報企業(yè)所得稅季度表和年報表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實繳的,費用都是向股東借款,掛其他應付款,現(xiàn)在要注消,把其他應付款清零,轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是填在季報,還是填在這個年報呢?如果填季報,就會造成要收稅。
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做