您好,不是的,比如當(dāng)月申報(bào)上月的工資
老師:我想問(wèn)一下,11月份申報(bào)10月份所屬期,10月份發(fā)的9月份的工資,那在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)的工資是哪個(gè)月的,是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資,申報(bào)個(gè)稅是哪個(gè)月份的個(gè)稅
老師,關(guān)于個(gè)人所得稅申報(bào)這個(gè)稅款所屬月份申報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)該如何填寫(xiě) 比如3月應(yīng)發(fā)工資為A,在4月發(fā)放3月工資A 4月的應(yīng)發(fā)工資為B,同樣也在下月(即5月)發(fā)放 那4月份申報(bào)稅款所屬期個(gè)稅時(shí),這個(gè)數(shù)據(jù)是A還是B呢
老師,聽(tīng)了個(gè)人所得稅的申報(bào),有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教,我們公司是次月發(fā)放上月工資,那到年底,假如2023年1月申報(bào)期申報(bào)2022年12月所屬期個(gè)稅,那12月所屬期發(fā)放的是11月的工資,那這樣的情況,是不是就差了一個(gè)月?2022年12月的工資就擠占了2023年的扣除額?扣員工的個(gè)稅有差別可以調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是次月發(fā)工資的,我要申報(bào)個(gè)人所得稅哪里的個(gè)人承擔(dān)社保部分,現(xiàn)在8月份申報(bào)就是7月所屬期的,那我社保個(gè)人部分填的數(shù)據(jù)就是7月份扣款的數(shù)據(jù)嗎?
老師,還是上次說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題,1月發(fā)12月份的工資,在1月我就申報(bào)了,電子稅務(wù)局申報(bào)所屬期正好是12月,老師,如果2月申報(bào)的話,申報(bào)所屬期不是報(bào)在1月了,這樣是正確的嗎?
老師您好,發(fā)現(xiàn)去年年末未將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去,現(xiàn)該如何處理?
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開(kāi)具多少的銷項(xiàng)發(fā)票
我是深圳一家水電安裝公司,主要業(yè)務(wù)幫安裝水電,開(kāi)票勞務(wù)費(fèi),成本是請(qǐng)工人發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,我最大成本就為人工工資,公轉(zhuǎn)移發(fā)工資受,公對(duì)私120萬(wàn)的限制??
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷么,一定要去國(guó)稅繳銷么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問(wèn)深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問(wèn)一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
老師,我都問(wèn)了好多遍了都沒(méi)整明白,很苦惱??!你幫我看下個(gè)稅申報(bào)表哪里要改? 都是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月的工資,5和6月兩個(gè)月是7月底發(fā)放的,7和8月工資9月底發(fā)
你不要看哪個(gè)月發(fā)放,你當(dāng)月申報(bào)上月工資就可以,這個(gè)和發(fā)放無(wú)關(guān)
老師,麻煩你幫我看下報(bào)表里的數(shù)據(jù),4月份報(bào)的是3月份工資是12300元,我5月份發(fā)的是4月的工資數(shù),14350.92元,但我報(bào)的金額不對(duì),是不是6月份零申報(bào),7月實(shí)際發(fā)了21021.36,應(yīng)該是8月15號(hào)申報(bào),那個(gè)稅款所屬期就是7月就要填21021.36對(duì)嗎?9月15號(hào)申報(bào)稅款所屬期是8月份也是零申報(bào),等于到10月15號(hào)申報(bào) 稅款所屬期是9月份,我就把9月份發(fā)的7和8月的合計(jì)數(shù)填報(bào)上去,是不是這樣?
4和5是對(duì)的,6月不對(duì),6月報(bào)的是5月的工資,7月報(bào)的是6月工資,你不要看發(fā)放的,你什么時(shí)候發(fā)放不影響你正常申報(bào)的
你6和7都是0申報(bào),這個(gè)是不對(duì)的
老師,我4月發(fā)的是3月份的工資,銀行扣款是12300元,5月發(fā)的4月實(shí)際銀行扣款是14350.92元,你看我報(bào)表上的金額不是錯(cuò)了嗎? 因?yàn)?和6月份的工資是7月底發(fā)的,那不是6月零申報(bào)嗎?7月份不能零申報(bào),要填報(bào)21021.36這個(gè)數(shù)對(duì)嗎?
老師,怎么都說(shuō)什么時(shí)候發(fā)放了工資就什么時(shí)候報(bào)個(gè)稅,因?yàn)楝F(xiàn)在都沒(méi)有每個(gè)月發(fā)工資,我現(xiàn)在都是糊里糊涂的
不是這樣的,每個(gè)月是正常申報(bào),如果匯算清繳前,你申報(bào)的工資沒(méi)有支付,就要調(diào)增,不能抵稅
老師,那你的意思是一直不發(fā)工資,那是零申報(bào)還是按計(jì)提工資來(lái)申報(bào)呢?
老師,那我現(xiàn)在去把前面申報(bào)錯(cuò)的去更正要不要緊? 4月和5月份申報(bào)表的金額與銀行扣款的金額沒(méi)對(duì)上我去更正一下可以吧?那個(gè)6月零申報(bào),7月份申報(bào)21021.36,8月份也是零申報(bào),10月15號(hào)申報(bào)9月份發(fā)的沒(méi)錯(cuò)吧?
按計(jì)提的來(lái)申報(bào),匯算清繳前發(fā)完就可以
可以的, 你更正可以的
好的,謝謝劉老師
不客氣,很高興為你服務(wù)