你好,可以沖紅,重新開具正確發(fā)票。
公司A銷售給公司B一批設(shè)備,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,打算本月確認(rèn)收入,記借: 應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)——銷項稅額。但是同時結(jié)轉(zhuǎn)成本想借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品的時候,發(fā)現(xiàn)賬上沒有庫存商品,余額為0。原因是設(shè)備在委托第三方生產(chǎn)中。設(shè)備生產(chǎn)出后直接歸B公司所有。請問當(dāng)期到底可不可以確認(rèn)收入?如果可以,成本的會計分錄要怎么做?整個過程公司A是不是收不到能抵稅的含進(jìn)項稅的增值稅專用發(fā)票?
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
你好老師,剛才那個問題,公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?你上面說:結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體該怎么做呢?那個鏈接我繼續(xù)追問的時候,總出來系統(tǒng)繁忙,只能重新再發(fā)一次,麻煩老師了。
因為我們經(jīng)營不善無法支付設(shè)備款,七年前供應(yīng)商當(dāng)時開了全額的設(shè)備發(fā)票,我們當(dāng)時入賬抵扣了,我們有19萬沒有支付,現(xiàn)在他們放棄債權(quán),要求紅沖這19萬的發(fā)票,雙方債權(quán)消失!我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?我們開了紅字信息表,他們開紅字發(fā)票以后,我們進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,當(dāng)時的會計直接當(dāng)庫存商品賣了,我們這個賬務(wù)怎么處理?增加今年的成本嗎?
會計在開發(fā)票時進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來時是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開出去的時候只開了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
會計在開發(fā)票時進(jìn)銷不一致,比如拼接屏成套設(shè)備,買進(jìn)來時是支架,轉(zhuǎn)接器,大屏,開出去的時候只開了拼接屏,把支架,轉(zhuǎn)接器都變成了庫存,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,買的課程里面怎么進(jìn)電子稅務(wù)局報稅啊
老師,請問貿(mào)易公司,供應(yīng)商開發(fā)票的規(guī)格型號太長,在稅局系統(tǒng)寫不下去,請問可以簡單寫一下,開出來嗎?或者可以附件打印蓋章?
平臺展示及視頻監(jiān)控系統(tǒng)安裝工程合同,屬于什么印花稅種
您好 便利店為個人加盟 受許人是個人 客戶要求開公司抬頭 有限責(zé)任公司為自然人獨(dú)資 營業(yè)執(zhí)照地址也是門店地址 是不是還是不能開公司抬頭 具體風(fēng)險有哪些
老師還在嗎?個稅申報那個稅款所屬期是不是哪個月發(fā)了工資就填報那個月的數(shù)?
請問老師我們是糧食貿(mào)易企業(yè),做玉米的,在運(yùn)輸中途有損耗這個怎么做賬務(wù)處理,比如按合同發(fā)貨是2000噸,到貨后損耗20噸,這怎么做賬務(wù)處理
老師,請問一般納稅人銷售空調(diào)13%,銷售冷氣是9%,那冷氣和空調(diào)有什么區(qū)別嗎
老師好,個稅申報系統(tǒng)該怎么下載呢,之前的數(shù)據(jù)該怎么恢復(fù)呢,因為重裝系統(tǒng),之前的軟件全都沒有了
您好,老師,我想問一下,在某張工作中,我想問用數(shù)據(jù)篩選出各個類別的小計咋操作或者用涵數(shù)小計可以嗎?