您好,這個(gè)是一正常損失,計(jì)入成本就可以,比如這個(gè)2000噸是4000元,用4000/1980來(lái)算單價(jià)
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購(gòu)100噸,對(duì)方開(kāi)票也是按照100噸開(kāi)的發(fā)票,收到按照發(fā)票計(jì)入庫(kù)存商品(100噸),但是我們實(shí)際收到98噸,我們銷(xiāo)售也只能按照98噸銷(xiāo)售開(kāi)票,剩余的2噸就會(huì)保留在庫(kù)存商品里面,庫(kù)存實(shí)際為0,但是賬面庫(kù)存商品還有2噸的貨物,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,(成品油行業(yè))如果我們采購(gòu)100噸,對(duì)方開(kāi)票也是按照100噸開(kāi)的發(fā)票,收到按照發(fā)票計(jì)入庫(kù)存商品(100噸),但是我們實(shí)際收到98噸,我們銷(xiāo)售也只能按照98噸銷(xiāo)售開(kāi)票,剩余的2噸就會(huì)保留在庫(kù)存商品里面,庫(kù)存實(shí)際為0,但是賬面庫(kù)存商品還有2噸的貨物,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
我們進(jìn)口一批貨物,進(jìn)口增值稅已繳納,到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運(yùn)輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時(shí),我們需要把超出貨物價(jià)值部分10返還給供應(yīng)商③如何做賬,這貨沒(méi)有退還給供應(yīng)商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價(jià)銷(xiāo)售④如何做賬請(qǐng)問(wèn)這四處賬務(wù)處理是怎樣的
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,比如說(shuō),我們公司進(jìn)貨發(fā)票500 噸貨物,1噸1萬(wàn)元 , 入庫(kù)時(shí)是100噸的,但是我們銷(xiāo)售時(shí)給客戶(hù)發(fā)貨了,運(yùn)輸途中損失3噸了,客戶(hù)那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發(fā)票 也開(kāi)了497 噸,請(qǐng)問(wèn)這3噸是運(yùn)輸給客戶(hù)途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
老師,我們是做鋼材貿(mào)易的,跟客戶(hù)訂貨實(shí)際提貨重量為1472.048噸,但是對(duì)方給我們開(kāi)票1473.74噸,說(shuō)是多出來(lái)的金額后續(xù)會(huì)以折扣的形式補(bǔ)貼,有的規(guī)格前面超開(kāi)發(fā)票的后面合同有同樣的規(guī)格我們少開(kāi)一點(diǎn),把賬做平,這樣做可以嗎?具體作為我們?cè)谧约旱?進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng) 和財(cái)務(wù)做賬這塊怎么處理呢?或者有沒(méi)有更好的方法
你好,我的進(jìn)項(xiàng)含稅金額為415632.85元,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,我的銷(xiāo)項(xiàng)稅率為9%,那我這個(gè)月可以開(kāi)具多少的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
這個(gè)趙盼盼不是我,,代表財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是趙盼盼嗎,怎樣看我是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,一定要去國(guó)稅繳銷(xiāo)么,稅都是按照無(wú)票收入早就報(bào)掉了
老師好,請(qǐng)問(wèn)深圳社保增員流程
老師我們公司是一般納稅人,問(wèn)一下老師專(zhuān)票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣(mài)房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開(kāi)票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開(kāi)票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷(xiāo)商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶(hù)那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
可是老師我們成本都是按實(shí)際發(fā)票銷(xiāo)售做的,比如采購(gòu)多少按發(fā)票數(shù)量金額,銷(xiāo)售多少也按發(fā)票數(shù)量金額走!怎么額外算到成本里呢?
按1980噸入賬,然后重算單價(jià)就可以了
那用不用單獨(dú)寫(xiě)一個(gè)損耗單呢?如果有一天稅務(wù)查賬,我們怕解釋不清楚
老師您還在嗎?
寫(xiě)個(gè)可以,只是這個(gè)關(guān)系不大,是正常損失
謝謝老師
不客氣,很高興為你服務(wù)