您好,這是合理?yè)p耗么,我們出貨只寫了497噸,把500萬除497得么每噸單價(jià),成本還是全部要結(jié)轉(zhuǎn)的, 如果不是合理?yè)p耗 ,我們要做營(yíng)業(yè)外支出 3,這個(gè)不合算的,年度要納稅調(diào)增,不能稅前扣除
老師早安。我有個(gè)疑問,我們這里,一般來說,除去那些長(zhǎng)期合作的固定客戶。很多客戶都是先付款,再放貨。那就應(yīng)該理解為是預(yù)收賬款是吧?但是我們這里有個(gè)特殊的地方,大部分情況下,工程公司都是有自己的卡車的,我們并不承擔(dān)運(yùn)輸,他們的車過來后,我們給裝貨。但是現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)過問題,有的客戶,他們付款后,有的會(huì)過好久才來拉貨,最長(zhǎng)的出現(xiàn)過兩年的。比如說客戶付款了100噸石粉,結(jié)果一直沒有來拉貨,或者來拉了50噸,還有50噸沒有拉。那么這種情況,我是把這100噸記為負(fù)債么?那么我收到的貨款算收入的100噸貨款假如一萬元的話,同時(shí)客戶還沒有來拉貨,負(fù)債是100噸,一萬元。那么一正一負(fù)是等于我沒有盈利么?
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí),借:庫(kù)存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?,又怎么?9噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師。
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,比如說,我們公司進(jìn)貨發(fā)票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫(kù)時(shí)是100噸的,但是我們銷售時(shí)給客戶發(fā)貨了,運(yùn)輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發(fā)票 也開了497 噸,請(qǐng)問這3噸是運(yùn)輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
請(qǐng)問一下老師,我們從國(guó)內(nèi)A公司里采購(gòu)了一批貨500噸,單價(jià)10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購(gòu)發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那么運(yùn)輸途中的是合理?yè)p耗嗎?
您好,我們就當(dāng)是合理?yè)p耗,這是運(yùn)輸?shù)纳栋?,可以損耗么
我們賣的是炭黑,當(dāng)然是大卡車運(yùn)輸?。柯烦逃悬c(diǎn)遠(yuǎn),所以就運(yùn)輸途中損失了3噸,請(qǐng)問這個(gè)該怎么處理啊
您好,這個(gè)損耗合理的呀,就把500萬全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,
我是問這個(gè)3噸怎么處理呢?現(xiàn)在我采購(gòu)時(shí)是1萬元一噸,銷售時(shí)是2萬元一噸,現(xiàn)在我們做了采購(gòu)入庫(kù)分錄是,借:庫(kù)存商品500*10000=5000000,進(jìn)項(xiàng)稅5000000*0.13=650000,貸:銀行存款5000000+650000=5650000?,F(xiàn)在運(yùn)輸途中損失了3萬,我們只開發(fā)票給客戶497噸,按照發(fā)票我們做了分錄,借:銀行存款9940000+129220=10069220,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入497*20000=9940000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅994000*0.13=129220。剩下3噸損失怎么做分錄賬才平???請(qǐng)老師把帶有數(shù)字的分錄寫出給我一下可以嗎?謝謝了
您好,好的 采購(gòu)和開票的收入分錄就是您這個(gè),剩下3噸損失體現(xiàn)在成本里,本來是497噸成本,但這是合理?yè)p耗,3噸也要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?5000000? ?貸:庫(kù)存商品500*10000=5000000? ?
老師您確定這個(gè)合理?yè)p耗嗎?如果這3噸不是合理?yè)p耗又該怎么做分錄呢?
您好,我只是用經(jīng)驗(yàn)在回答您的問題,這是財(cái)務(wù)人的職業(yè)判斷。 不是合理?yè)p耗又沒有人賠,就是營(yíng)業(yè)外支出,年度所得稅匯繳時(shí)要納稅調(diào)增
那么老師您說這個(gè)3噸是合理?yè)p耗,那么我進(jìn)貨時(shí)的3噸進(jìn)項(xiàng)稅呢?怎么處理呀?現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)稅65萬元,但是銷項(xiàng)稅額才129220元,進(jìn)項(xiàng)永遠(yuǎn)比銷項(xiàng)稅大???
您好,合理?yè)p耗是可以抵扣的,現(xiàn)說您在賬上能看出來這個(gè)損耗么,我們進(jìn)銷存出庫(kù)就是500的數(shù)量。 我們是加價(jià)銷售的,為啥是銷會(huì)小于進(jìn)呀,您說是的我們買進(jìn)多,銷售數(shù)量少,先用這些抵扣吧,這個(gè)是可以的
老師,那么按照您說那個(gè)合理?yè)p耗就是進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,如果不是合理的損耗的話,進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的是嗎?如果做了不是合理?yè)p耗的話,年度所得稅匯繳時(shí)要納稅調(diào)增。對(duì)嗎
您好,是的,上面我寫那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,少了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄。 我們能為企業(yè)少交稅就少交稅,這個(gè)炭的運(yùn)輸過程中損耗確實(shí)能說得過去的
那么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄該怎么寫呢?請(qǐng)老師寫出來一下可以嗎?謝謝啦
您好,好的, 借:營(yíng)業(yè)外支出? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? ??650000*3/500