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老師請(qǐng)教一個(gè)問題,比如說,我們公司進(jìn)貨發(fā)票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫(kù)時(shí)是100噸的,但是我們銷售時(shí)給客戶發(fā)貨了,運(yùn)輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發(fā)票 也開了497 噸,請(qǐng)問這3噸是運(yùn)輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢

2023-12-06 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 19:15

您好,這是合理?yè)p耗么,我們出貨只寫了497噸,把500萬除497得么每噸單價(jià),成本還是全部要結(jié)轉(zhuǎn)的, 如果不是合理?yè)p耗 ,我們要做營(yíng)業(yè)外支出 3,這個(gè)不合算的,年度要納稅調(diào)增,不能稅前扣除

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 19:24

那么運(yùn)輸途中的是合理?yè)p耗嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 19:25

您好,我們就當(dāng)是合理?yè)p耗,這是運(yùn)輸?shù)纳栋?,可以損耗么

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 19:38

我們賣的是炭黑,當(dāng)然是大卡車運(yùn)輸?。柯烦逃悬c(diǎn)遠(yuǎn),所以就運(yùn)輸途中損失了3噸,請(qǐng)問這個(gè)該怎么處理啊

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齊紅老師 解答 2023-12-06 19:40

您好,這個(gè)損耗合理的呀,就把500萬全部結(jié)轉(zhuǎn)成本,

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 19:52

我是問這個(gè)3噸怎么處理呢?現(xiàn)在我采購(gòu)時(shí)是1萬元一噸,銷售時(shí)是2萬元一噸,現(xiàn)在我們做了采購(gòu)入庫(kù)分錄是,借:庫(kù)存商品500*10000=5000000,進(jìn)項(xiàng)稅5000000*0.13=650000,貸:銀行存款5000000+650000=5650000?,F(xiàn)在運(yùn)輸途中損失了3萬,我們只開發(fā)票給客戶497噸,按照發(fā)票我們做了分錄,借:銀行存款9940000+129220=10069220,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入497*20000=9940000,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅994000*0.13=129220。剩下3噸損失怎么做分錄賬才平???請(qǐng)老師把帶有數(shù)字的分錄寫出給我一下可以嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2023-12-06 19:54

您好,好的 采購(gòu)和開票的收入分錄就是您這個(gè),剩下3噸損失體現(xiàn)在成本里,本來是497噸成本,但這是合理?yè)p耗,3噸也要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?5000000? ?貸:庫(kù)存商品500*10000=5000000? ?

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 20:56

老師您確定這個(gè)合理?yè)p耗嗎?如果這3噸不是合理?yè)p耗又該怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 21:01

您好,我只是用經(jīng)驗(yàn)在回答您的問題,這是財(cái)務(wù)人的職業(yè)判斷。 不是合理?yè)p耗又沒有人賠,就是營(yíng)業(yè)外支出,年度所得稅匯繳時(shí)要納稅調(diào)增

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 21:06

那么老師您說這個(gè)3噸是合理?yè)p耗,那么我進(jìn)貨時(shí)的3噸進(jìn)項(xiàng)稅呢?怎么處理呀?現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)稅65萬元,但是銷項(xiàng)稅額才129220元,進(jìn)項(xiàng)永遠(yuǎn)比銷項(xiàng)稅大???

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齊紅老師 解答 2023-12-06 21:09

您好,合理?yè)p耗是可以抵扣的,現(xiàn)說您在賬上能看出來這個(gè)損耗么,我們進(jìn)銷存出庫(kù)就是500的數(shù)量。 我們是加價(jià)銷售的,為啥是銷會(huì)小于進(jìn)呀,您說是的我們買進(jìn)多,銷售數(shù)量少,先用這些抵扣吧,這個(gè)是可以的

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 21:13

老師,那么按照您說那個(gè)合理?yè)p耗就是進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,如果不是合理的損耗的話,進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣的是嗎?如果做了不是合理?yè)p耗的話,年度所得稅匯繳時(shí)要納稅調(diào)增。對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-06 21:15

您好,是的,上面我寫那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,少了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄。 我們能為企業(yè)少交稅就少交稅,這個(gè)炭的運(yùn)輸過程中損耗確實(shí)能說得過去的

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快賬用戶1511 追問 2023-12-06 21:20

那么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄該怎么寫呢?請(qǐng)老師寫出來一下可以嗎?謝謝啦

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齊紅老師 解答 2023-12-06 21:22

您好,好的, 借:營(yíng)業(yè)外支出? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? ??650000*3/500

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您好,這是合理?yè)p耗么,我們出貨只寫了497噸,把500萬除497得么每噸單價(jià),成本還是全部要結(jié)轉(zhuǎn)的, 如果不是合理?yè)p耗 ,我們要做營(yíng)業(yè)外支出 3,這個(gè)不合算的,年度要納稅調(diào)增,不能稅前扣除
2023-12-06
您好,那您做營(yíng)業(yè)外收入3.8萬元,結(jié)轉(zhuǎn)成本按499噸
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