你好,你支付的時候是怎么做的憑證?
老師7月交了3個月房租,對方也開了發(fā)票,發(fā)票我這個月沒有認證,這個賬我該怎么做?
如果實發(fā)是6000.社保363,那么申報就是6363.然后個稅和水電費都不管是吧
老師,跟總公司簽勞動合同總公司正常發(fā)放工資,但同時兼子公司的賬務,子公司也需要支付工資,子公司那邊我想直接按3個點扣扣個稅,在子公司人員采集那里也設置為不扣除費用,但工資所得申報那里還是會體現(xiàn)需要扣減5000元的費用,請問這個該怎么設置?
老師,7月有一家銷售額為10000元的對方不要發(fā)票,我們都是7月的銷售額在8月開發(fā)票,所以收入都在8月申報的,我的這個不開票收入可以在8月申報嗎?
老師,我公司車間屋頂改造,花費大約12萬,車間原建筑是租賃的,這次的改造費用應該入什么科目
建筑物安全評估費計入什么科目
一般納稅人銷項和進項月末如何計提
出口報關單及境外客戶的合同商品單位是英尺,但是供應商開具的進項發(fā)票商品單位是米,是否會影響出口退稅?米和英尺是可以相互換算的
老師報個稅顯示這個,是不是不用申報個稅呀
題目說考慮所有因素的修正怎么算出來沒有答案啊
借:管理費用—稅盤服務費 貸:銀行存款 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用—稅盤服務費(紅字)。
你好,你這樣做沒問題的呀。
本期已經(jīng)申報抵扣了,那我這個減免稅要怎么處理呢
你這個已經(jīng)體第二個分錄已經(jīng)做了呀,不需要另外再做憑證的呀。
可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了,不要操作么結轉?
抵扣完了 不需要結轉這個減免稅余額么
你好就是說是說減免稅額這個科目有余額,對不對?
是的呢?這種我認證抵扣完不需要結轉余額么
這個可以不用結轉余額,你一定要結轉也是可以的。
結轉分錄怎么做呢?
你好,,借,應交稅費,未交增值稅貸,應交稅費,應交增值稅減免稅額。