你好,你支付的時(shí)候是怎么做的憑證?
老師,稅控盤的280填入增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減稅額,那賬上應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅科目余額是280還是0啊?
您好,老師,請(qǐng)問一下,稅控盤維護(hù)費(fèi)280一般納稅人可以抵扣,小規(guī)模不得抵扣,是嗎?只做購買分錄,不做減免分錄嗎?增值稅申報(bào)表也不填減免嗎?
280元的稅控盤抵減增值稅的會(huì)計(jì)分錄
稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣的280,在報(bào)表的時(shí)候是否要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
老師,稅控盤年費(fèi)280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費(fèi)。月末還要把這個(gè)減免明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?即借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
借:管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi)(紅字)。
你好,你這樣做沒問題的呀。
本期已經(jīng)申報(bào)抵扣了,那我這個(gè)減免稅要怎么處理呢
你這個(gè)已經(jīng)體第二個(gè)分錄已經(jīng)做了呀,不需要另外再做憑證的呀。
可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了,不要操作么結(jié)轉(zhuǎn)?
抵扣完了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅余額么
你好就是說是說減免稅額這個(gè)科目有余額,對(duì)不對(duì)?
是的呢?這種我認(rèn)證抵扣完不需要結(jié)轉(zhuǎn)余額么
這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)余額,你一定要結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?
你好,,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。