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稅控盤280減免稅額,增值稅申報(bào)抵扣后的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2024-10-09 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-09 17:13

你好,你支付的時(shí)候是怎么做的憑證?

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:14

借:管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用—稅盤服務(wù)費(fèi)(紅字)。

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:15

你好,你這樣做沒問題的呀。

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:16

本期已經(jīng)申報(bào)抵扣了,那我這個(gè)減免稅要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:16

你這個(gè)已經(jīng)體第二個(gè)分錄已經(jīng)做了呀,不需要另外再做憑證的呀。

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:17

可是余額表上一直有減稅余額280,我現(xiàn)在已經(jīng)抵扣完了,不要操作么結(jié)轉(zhuǎn)?

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:18

抵扣完了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅余額么

抵扣完了 不需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅余額么
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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:19

你好就是說是說減免稅額這個(gè)科目有余額,對(duì)不對(duì)?

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:21

是的呢?這種我認(rèn)證抵扣完不需要結(jié)轉(zhuǎn)余額么

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:21

這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)余額,你一定要結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的。

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快賬用戶6488 追問 2024-10-09 17:22

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-09 17:24

你好,,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅額。

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你好,你支付的時(shí)候是怎么做的憑證?
2024-10-09
需要抵扣,需要填寫 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額的。
2023-06-09
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅280 貸:管理費(fèi)用 280
2022-02-23
您好,是的,需要填寫減免稅申報(bào)表
2022-03-11
你好,填寫的增值稅減免稅明細(xì)表里面。
2023-04-04
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