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老師,我第二季度6月沒有計提企業(yè)所得稅,7月扣費的時候直接做借:應交稅費-應交所得稅貸:銀行存款是不是做錯了?

2024-10-08 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-08 23:03

您好,沒有錯,要補一個分錄,還要寫 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅

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快賬用戶9591 追問 2024-10-08 23:08

那是6月的所得稅,我現在要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-10-08 23:09

您好,這又沒跨年,補在9月分錄里也可以呀

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快賬用戶9591 追問 2024-10-08 23:11

就在9月憑證里補上這筆?摘要備注是補計6月所得稅是嗎?附件需要什么?然后這個費用會在9月的利潤表里體現是不?

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齊紅老師 解答 2024-10-08 23:12

您好,摘要:補計提二季度 所得稅費用,附件就是所得稅申報表,會利潤9月凈利潤

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快賬用戶9591 追問 2024-10-08 23:14

申報表就是電子稅務局打?。恐坝勉y行扣款單做附件

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齊紅老師 解答 2024-10-08 23:15

您好,申報表就可以了,不用扣款回單

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快賬用戶9591 追問 2024-10-08 23:18

好的,就是電子稅務局的申報表嘍

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齊紅老師 解答 2024-10-08 23:19

您好,是的哦,申報表就可以了

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快賬用戶9591 追問 2024-10-08 23:22

財務軟件的科目是所得稅-當期所得稅稅費,沒有直接的所得稅稅費

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齊紅老師 解答 2024-10-08 23:23

您好,可以的,咱的科目?好細呀

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快賬用戶9591 追問 2024-10-08 23:26

非常感謝老師解答,那這個科目是當期所得稅,我的是6月沒有關系吧

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齊紅老師 解答 2024-10-08 23:27

您好,是的,沒關系的哦,沒跨年沒事兒的

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快賬用戶9591 追問 2024-10-08 23:43

老師,覺得你很專業(yè),還想問一個問題,我們公司6月份產生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-08 23:48

您好,權責發(fā)生制6月發(fā)生所費用就6月記損益科目 暫估計提 借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費50 收到了票先沖再按發(fā)票做分錄,這個分錄,只為了把發(fā)票放憑證里 借:管理費用-運費-9.9貸:其他應付款-預提運費-9.9 借:管理費用-運費9.9? ?貸:其他應付款-預提運費9.9 借:其他應付款-預提運費9.9? ?貸:銀行? 9.9

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快賬用戶9591 追問 2024-10-09 00:02

六月各種原因沒計提這筆費用,放在8月計提了有關系嗎?

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快賬用戶9591 追問 2024-10-09 00:05

可以不沖,也不再計管理費用,直接借:其他應付款-預提運費貸:銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-09 03:06

您好,金額這么大,我們6月的利潤表完全?是不對的哦,這跟上面的所得稅費用不一樣了,財務上有個重要性原則,不過稅務風險是沒有的,因為我們在8月確認了 2.那咱的發(fā)票怎么放憑證里呀,還有就是我們發(fā)票的計提金額有差異怎么辦呀

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快賬用戶9591 追問 2024-10-09 07:53

利潤表內賬有體現,收到發(fā)票只做借:其他應付款-預提運費,貸:銀行存款,附在這筆分錄后面不可以嗎?發(fā)票和計提金額有差異,因為對方是個體,所以發(fā)票要分5次開完50萬給我們,每收到一次我做一次。

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齊紅老師 解答 2024-10-09 07:55

您好,借:其他應付款-預提運費? 這不是損益科目,根本不影響利潤的呀

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您好,沒有錯,要補一個分錄,還要寫 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2024-10-08
嗯嗯,年內可以補計提的,就是那樣做的
2023-09-06
在七月份的時候,補提企業(yè)所得稅。
2021-08-09
你好,同學 不用調整以前年度損益調整,直接所得稅費用科目,摘要注明清楚
2024-04-12
同學,你好 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2024-10-06
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