您好,沒有錯,要補一個分錄,還要寫 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
請問一下2020年收到2017年第三,四季度退稅款12000元如何做帳務處理?我們2017年度10月計提和預繳賬務處理 計提所得稅 借:所得稅 200 貸:應交稅費-應交所得稅200 繳納時,借:應交稅費200 貸:銀行存款200 月未結轉損益 借:本來利潤 200 貸:所得稅200 2018年1月直接繳納2017年度第四季度企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交所得稅 10000 貸:銀行存款 10000 沒有計提帳務處理,目前應交稅費-應交所得稅貸方余額為10000元。
老師,6月沒有計提第二季度所得稅,7月直接申報扣款了,現在應交稅費—企業(yè)所得稅借方有余額要怎么辦?補計提么?
老師季末所得稅費用是計提(直接借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款),到第四季度結轉?
24年1月繳納23年第四季度企業(yè)所得稅的時候,我在1月計提企業(yè)所得稅借:所得稅費用貸:應交稅費應交所得稅 繳納企業(yè)所得稅的時候,做的是借:應交稅費應交所得稅 貸:銀行存款 ,那我要調整以前年度損益怎么做分錄?
老師,你好!今天申報的二季度企業(yè)所得稅,稅款計提分錄 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 這筆分錄是做在6月份還是做在7月份?
老師好,存貨周轉期和應收賬款周轉期怎么計算
一般納稅人增值稅申報視頻有鏈接嘛老師。商貿企業(yè)賣醫(yī)療器械
經銷商賣醫(yī)療器械,屬于商貿企業(yè)的。附加稅也都要申報吧老師。
農戶賣牛給商家,代開發(fā)票哪些稅是減免的,個稅是不是免稅?
請問老師酒店的洗滌費用放在哪個科目比較合適?
老師,想請教個問題。 如果在公司注銷時,還有一筆應收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實收資本嗎?
老師,購買奢侈品開來到公司的發(fā)票直接做到福利費可以的嗎?不用交個人所得稅的吧
老師,其他應付款掛賬老板兩百多萬,能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險
答案的2/5和3/5是哪里得來的
那是6月的所得稅,我現在要怎么處理?
您好,這又沒跨年,補在9月分錄里也可以呀
就在9月憑證里補上這筆?摘要備注是補計6月所得稅是嗎?附件需要什么?然后這個費用會在9月的利潤表里體現是不?
您好,摘要:補計提二季度 所得稅費用,附件就是所得稅申報表,會利潤9月凈利潤
申報表就是電子稅務局打?。恐坝勉y行扣款單做附件
您好,申報表就可以了,不用扣款回單
好的,就是電子稅務局的申報表嘍
您好,是的哦,申報表就可以了
財務軟件的科目是所得稅-當期所得稅稅費,沒有直接的所得稅稅費
您好,可以的,咱的科目?好細呀
非常感謝老師解答,那這個科目是當期所得稅,我的是6月沒有關系吧
您好,是的,沒關系的哦,沒跨年沒事兒的
老師,覺得你很專業(yè),還想問一個問題,我們公司6月份產生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?
您好,權責發(fā)生制6月發(fā)生所費用就6月記損益科目 暫估計提 借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費50 收到了票先沖再按發(fā)票做分錄,這個分錄,只為了把發(fā)票放憑證里 借:管理費用-運費-9.9貸:其他應付款-預提運費-9.9 借:管理費用-運費9.9? ?貸:其他應付款-預提運費9.9 借:其他應付款-預提運費9.9? ?貸:銀行? 9.9
六月各種原因沒計提這筆費用,放在8月計提了有關系嗎?
可以不沖,也不再計管理費用,直接借:其他應付款-預提運費貸:銀行存款嗎
您好,金額這么大,我們6月的利潤表完全?是不對的哦,這跟上面的所得稅費用不一樣了,財務上有個重要性原則,不過稅務風險是沒有的,因為我們在8月確認了 2.那咱的發(fā)票怎么放憑證里呀,還有就是我們發(fā)票的計提金額有差異怎么辦呀
利潤表內賬有體現,收到發(fā)票只做借:其他應付款-預提運費,貸:銀行存款,附在這筆分錄后面不可以嗎?發(fā)票和計提金額有差異,因為對方是個體,所以發(fā)票要分5次開完50萬給我們,每收到一次我做一次。
您好,借:其他應付款-預提運費? 這不是損益科目,根本不影響利潤的呀