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老師好,小規(guī)模納稅人季末計提增值稅會計分錄怎么寫?

2024-10-07 19:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-07 19:04

你好,借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶6069 追問 2024-10-07 19:09

我做的是內(nèi)賬,做收入時直接做的收入,季末根據(jù)外賬會計的稅額做計提,現(xiàn)在這種情況怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-10-07 19:11

我建議和外賬一個口徑,也有根據(jù)外賬的稅額做管理費用的企業(yè)

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你好,借銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024-10-07
您好,一開始因為他在貸方,所以現(xiàn)在轉(zhuǎn)到借方 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-01-31
可以按照以下分錄進行處理: 1.計提企業(yè)所得稅: ● 借:所得稅費用 ● 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 這一步驟是為了將本季度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅費用計入當(dāng)期損益,并確認(rèn)相應(yīng)的應(yīng)交稅費。 1.計提增值稅:對于小規(guī)模納稅人而言,增值稅通常是按照銷售額和征收率計算的,不需要進行進項稅額抵扣。因此,在季末計提增值稅時,可以按照以下分錄進行處理: ● 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 ● 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2024-01-13
你好,小規(guī)模的增值稅是這樣做分錄 借:應(yīng)收賬款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 不需要單獨計提 次月繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
2024-10-23
要交稅做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款 不用交 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
2024-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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