1、確認銷售收入時: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:庫存商品等 3、季度(月)末無需繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益(企業(yè)會計準則)/營業(yè)外收入(小企業(yè)會計準則) 4、季度(月)末需要繳納增值稅,實際繳納后: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 提醒:若直接是免稅業(yè)務(wù)可以只確認收入不確認增值稅。
老師你好,小規(guī)模納稅人確認收入時分錄怎么寫?繳納增值稅時分錄怎么寫?
你好!請問小規(guī)模納稅人計提繳納增值稅分錄怎么寫?
老師,請問一下小規(guī)模納稅人,開專票,交稅增值稅,附加稅,計提及繳納的分錄具體怎么寫好呀
小規(guī)模繳納增值稅從計提到繳納的會計分錄怎么寫?
請問小規(guī)模計提、結(jié)轉(zhuǎn)、繳納增值稅的的會計分錄怎么寫
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
、結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本等 貸:庫存商品等 3、季度(月)末無需繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益(企業(yè)會計準則)/營業(yè)外收入(小企業(yè)會計準則) 4、季度(月)末需要繳納增值稅,實際繳納后: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 提醒:若直接是免稅業(yè)務(wù)可以只確認收入不確認增值稅。 這里不是好懂
免稅1、確認銷售收入時: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入等