您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師 小規(guī)模納稅人季度超過(guò)30萬(wàn) 增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅及附加稅分錄怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),月超過(guò)十萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
老師小規(guī)模納稅人減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
老師你好,企業(yè)所得稅是不是利潤(rùn)總額超過(guò)300萬(wàn)的那部分才按25%計(jì)算企業(yè)所得稅?
-單選題]關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資的會(huì)計(jì)處理,下列說(shuō)法中不正確的是()。 A.以非同一控制下的企業(yè)合并方式取得長(zhǎng)期股權(quán)投資,投資企業(yè)發(fā)生的審計(jì)、法律服務(wù)、評(píng)估咨詢等中介費(fèi)用應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用 B.成本法下,對(duì)于被投資方宣告分配的現(xiàn)金股利,投資企業(yè)應(yīng)計(jì)入投資收益 C.通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并的(不構(gòu)成一攬子交易),投資企業(yè)應(yīng)以購(gòu)買日之前所持被購(gòu)買方的股權(quán)投資的公允價(jià)值與購(gòu)買日新增投資成本之和,作為該項(xiàng)投資的初始投資成本 D.投資企業(yè)增資由金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算時(shí),不需要追溯調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)賣豬肉的公司,買了活豬回來(lái),但是賣出去的是分割出來(lái)的每一個(gè)部位,怎樣開(kāi)票才是最合規(guī)的嗎
老師麻煩問(wèn)一下收到全年房租發(fā)票15萬(wàn),并且一次性付款這個(gè)可以一次性入當(dāng)期費(fèi)用嗎
我想咨詢一下,集團(tuán)總部食堂采購(gòu)食材后供集團(tuán)下面的分子公司員工就餐,采購(gòu)物資的發(fā)票是否是開(kāi)給集團(tuán)總部,分子公司的伙食費(fèi)該依據(jù)什么入賬,集團(tuán)總部和分子公司的伙食費(fèi)分別該如何做賬?
老師好!請(qǐng)教:做內(nèi)賬 實(shí)收資本科目 金額 必須跟營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面的注冊(cè)資金金額一致嗎
您好,老師。A公司想要投資B公司,A公司注冊(cè)資金100萬(wàn)元,B公司注冊(cè)資金2000萬(wàn)元。A公司打算持股B公司99%的股份,想咨詢下這樣可以嗎?
個(gè)體工商戶怎么繳稅呢,多少免稅,多少繳稅
付給餐飲公司的工資,餐飲公司能開(kāi)專票給我們嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,單位稅務(wù)注銷完畢,但是工商還在公示期間,請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶的錢,可以轉(zhuǎn)走么?
實(shí)際上是沒(méi)有扣,直接減免了,
您好,是?的,平時(shí)我們記?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒(méi)有出現(xiàn)銀行存款
收入增加了
您好,是的,營(yíng)業(yè)外收入增加了,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題呀
老師,我們小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,4月份開(kāi)的發(fā)票,7月份季度申報(bào)時(shí),已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開(kāi)的發(fā)票紅沖了,重新開(kāi)了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應(yīng)該怎么處理呢
您好,帶上紅沖發(fā)票和原來(lái)的發(fā)票,以及2季度申報(bào)表去稅務(wù)大廳更正申報(bào),自已在稅務(wù)大廳更正不了的,
怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,
還有是我紅沖后,新開(kāi)了發(fā)票,這樣是不是對(duì)沖了,賬務(wù)上調(diào)整可以嗎,相當(dāng)于7-9月份這個(gè)季度不交增值稅
相當(dāng)于這個(gè)錢是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時(shí)間估計(jì)有退貨就不要開(kāi)發(fā)票嘛,不過(guò)這是理論的 ,目前這個(gè)處理就是正常的 2.新開(kāi)發(fā)票是13%發(fā)票的,開(kāi)不了1%了,這個(gè)沒(méi)有辦法的,只能多交稅了
不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒(méi)有達(dá)到一般納稅人級(jí)別
哦哦,對(duì)不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報(bào)紅沖多交稅,這個(gè)情況只有去稅務(wù)大廳更正,因?yàn)槲覀兿氚岩郧敖坏亩愅嘶貋?lái) 2.紅沖后,新開(kāi)了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開(kāi)票和申報(bào)是對(duì)的,只是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我們?cè)?月紅沖又開(kāi)藍(lán)字
嗯嗯,那就沒(méi)有多交稅了
您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了