您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入

老師 小規(guī)模納稅人季度超過30萬(wàn) 增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅及附加稅分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人季度減免增值稅怎么做分錄
老師,小規(guī)模納稅人季報(bào),月超過十萬(wàn),季度不超過30萬(wàn),免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
老師小規(guī)模納稅人減免增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,公司財(cái)務(wù)人員用對(duì)公賬戶的公款給對(duì)方轉(zhuǎn)賬,被詐騙了,公司研究后決定個(gè)人承擔(dān)50%的責(zé)任,公司承擔(dān)50%,這個(gè)怎么做賬?
土石方合同 不是建筑房屋不是修建道路 就是平場(chǎng)地 這個(gè)揚(yáng)塵稅的施工面積取合同里面的哪個(gè)數(shù)
你好,我們小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭亲錾r配送的,所以老板經(jīng)常1萬(wàn)的借支用來(lái)采購(gòu)物資,我這個(gè)賬務(wù)怎么處理,然后采購(gòu)單每天也會(huì)交給我入庫(kù),我這個(gè)賬務(wù)怎么處理
支付的招聘費(fèi)每月都有在攤銷,可能消耗不了需要對(duì)方退回來(lái)了,這筆錢在明年可能退回賬戶,那今年需要再繼續(xù)攤銷還是明年退回再?zèng)_紅已攤銷的費(fèi)用
2024年農(nóng)村農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(村上修公廁工費(fèi)、材料費(fèi)、通向廁所水泥路面修補(bǔ)),農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社,怎樣做分錄
龔。公司購(gòu)買電車收到4s店的置換補(bǔ)貼,如何入賬
會(huì)計(jì)學(xué)堂的師資力量怎么樣有哪些優(yōu)勢(shì)
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢


實(shí)際上是沒有扣,直接減免了,
您好,是?的,平時(shí)我們記?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒有出現(xiàn)銀行存款
收入增加了
您好,是的,營(yíng)業(yè)外收入增加了,這個(gè)沒有問題呀
老師,我們小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,4月份開的發(fā)票,7月份季度申報(bào)時(shí),已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開的發(fā)票紅沖了,重新開了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應(yīng)該怎么處理呢
您好,帶上紅沖發(fā)票和原來(lái)的發(fā)票,以及2季度申報(bào)表去稅務(wù)大廳更正申報(bào),自已在稅務(wù)大廳更正不了的,
怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,
還有是我紅沖后,新開了發(fā)票,這樣是不是對(duì)沖了,賬務(wù)上調(diào)整可以嗎,相當(dāng)于7-9月份這個(gè)季度不交增值稅
相當(dāng)于這個(gè)錢是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時(shí)間估計(jì)有退貨就不要開發(fā)票嘛,不過這是理論的 ,目前這個(gè)處理就是正常的 2.新開發(fā)票是13%發(fā)票的,開不了1%了,這個(gè)沒有辦法的,只能多交稅了
不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒有達(dá)到一般納稅人級(jí)別
哦哦,對(duì)不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報(bào)紅沖多交稅,這個(gè)情況只有去稅務(wù)大廳更正,因?yàn)槲覀兿氚岩郧敖坏亩愅嘶貋?lái) 2.紅沖后,新開了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開票和申報(bào)是對(duì)的,只是發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?月紅沖又開藍(lán)字
嗯嗯,那就沒有多交稅了
您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了