您好,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師 小規(guī)模納稅人季度超過30萬 增值稅和附加稅的會計分錄怎么做
老師您好!請問小規(guī)模納稅人季度未達起征點減免的增值稅及附加稅分錄怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人季報,月超過十萬,季度不超過30萬,免增值稅嘛?免增值稅附加稅怎么做分錄入賬呢?
老師小規(guī)模納稅人減免增值稅的會計分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,增值稅和附加稅減免的部分怎么做分錄
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
實際上是沒有扣,直接減免了,
您好,是?的,平時我們記?貸:應交稅費-應交增值稅 加上面那分錄就平了,分錄里我們沒有出現(xiàn)銀行存款
收入增加了
您好,是的,營業(yè)外收入增加了,這個沒有問題呀
老師,我們小規(guī)模季度申報增值稅,4月份開的發(fā)票,7月份季度申報時,已經(jīng)扣稅了,但是7月底把4月份開的發(fā)票紅沖了,重新開了發(fā)票,是不是4-6月增值稅多交了,應該怎么處理呢
您好,帶上紅沖發(fā)票和原來的發(fā)票,以及2季度申報表去稅務大廳更正申報,自已在稅務大廳更正不了的,
怎樣才能防止這種情況發(fā)生呢,
還有是我紅沖后,新開了發(fā)票,這樣是不是對沖了,賬務上調(diào)整可以嗎,相當于7-9月份這個季度不交增值稅
相當于這個錢是要交的,前面二季度交了,三季度就不交了
您好,我們從小規(guī)模到一般人,這段時間估計有退貨就不要開發(fā)票嘛,不過這是理論的 ,目前這個處理就是正常的 2.新開發(fā)票是13%發(fā)票的,開不了1%了,這個沒有辦法的,只能多交稅了
不是的,我們一直是小規(guī)模納稅人,沒有達到一般納稅人級別
哦哦,對不起我以為轉(zhuǎn)一般人了, 1.跨報紅沖多交稅,這個情況只有去稅務大廳更正,因為我們想把以前交的稅退回來 2.紅沖后,新開了發(fā)票,那就不存在上面情況要更正2季度了嘛,2季度開票和申報是對的,只是發(fā)票開錯了,我們在7月紅沖又開藍字
嗯嗯,那就沒有多交稅了
您好,是的是的,這樣我們也不用去更正了