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老師 小規(guī)模納稅人季度超過30萬 增值稅和附加稅的會計分錄怎么做

2021-01-19 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-19 18:25

一、正常計算增值稅及附加稅,附加稅減半征收。 1、計算增值稅,分錄是: 借:應(yīng)收賬款 10100 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅100 2、按需要交的增值稅作為計稅基數(shù),正常計提增值稅附加稅,分錄是: 借:稅金及附加 12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 2 三、減免稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 3.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 1.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 1 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)6

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快賬用戶1305 追問 2021-01-19 18:29

增值稅要計提不12月末

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齊紅老師 解答 2021-01-19 18:30

你做收入時,增值稅就已經(jīng)計算了。

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一、正常計算增值稅及附加稅,附加稅減半征收。 1、計算增值稅,分錄是: 借:應(yīng)收賬款 10100 貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅100 2、按需要交的增值稅作為計稅基數(shù),正常計提增值稅附加稅,分錄是: 借:稅金及附加 12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 2 三、減免稅時,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 3.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 1.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 1 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)6
2021-01-19
假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-11-14
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?
2024-11-14
您好,增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入附加稅不用做
2024-07-04
您好,免征的不需要做賬
2023-11-24
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