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老師,收入分錄,借應收賬款-某公司14738.07貸主營業(yè)主收入13042.54,貸銷項稅1695.53。 這是往年分錄,后發(fā)現(xiàn),應收賬款不是14738.07,也不是一個公司的收入,實際應收賬款金額是三個公司的,金額也比14738.07大。但主營業(yè)務收入和稅金金額都沒有錯。我怎么在不紅沖主營業(yè)務收入和稅金的情況,調整應收賬款金額

2024-10-04 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-04 18:31

應收賬款不是這些的話應該是多少?

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 18:34

22658.07,而且之前應收賬款14738.07金額是一個公司金額,和實際22658.07的應收賬款不一個公司,22658.07是好幾個公司的金額

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 18:35

這樣做就會不平

這樣做就會不平
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齊紅老師 解答 2024-10-04 18:36

借應收賬款 貸預收賬款 補這個

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 18:36

預收賬款是誰的金額?

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齊紅老師 解答 2024-10-04 18:37

應收賬款的金額。他的金額是22658.07-14738.07。

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 19:15

老師您說的我沒有明白

老師您說的我沒有明白
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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 19:15

預收賬款二級是誰?

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齊紅老師 解答 2024-10-04 19:17

我不知道誰 你沒說是誰的 你代替誰收取的 你的收入都對 不就是預收賬款

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 19:22

上面的分錄是當時做錯的分錄,應收賬款就不是這個上海。我調整是下面的分錄,應收賬款金額正確的是ABC這三家的,我把錯誤的上海這家給紅充了,然后就不平,應該怎么沖分錄?

上面的分錄是當時做錯的分錄,應收賬款就不是這個上海。我調整是下面的分錄,應收賬款金額正確的是ABC這三家的,我把錯誤的上海這家給紅充了,然后就不平,應該怎么沖分錄?
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齊紅老師 解答 2024-10-04 19:24

那你的收入是不是少做了?正確的收入?是2265 8.07你做了1473 8.07是吧 ?不是的話應收賬款對應的貸方是啥 很簡單的應收賬款,上海附屬1473 8.07 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 紅沖,然后再做正確的借應收賬款三個公司合計起來2265 8.07 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 19:26

主營業(yè)主收入和銷項稅金金額都沒有錯,就應收賬款金額錯了。

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 19:26

實際的應收金額比錯誤的應收金額多

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齊紅老師 解答 2024-10-04 19:27

那你還沒有回復我來不是的話,應收賬款對應的貸方是什么? 關鍵現(xiàn)在是紅沖錯誤的之后,應收賬款變大了,對應的貸方是啥?借應收賬款,貸,不是收入是哪一個

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齊紅老師 解答 2024-10-04 19:27

這三個企業(yè)欠你的貨款嗎?

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 19:27

只是之前別人做的帳,意思是往來錯了,收入和稅金都沒有錯,那個應收賬款就是湊出來的

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齊紅老師 解答 2024-10-04 19:28

?那你先說一下他的收入是多少,然后他帳上做了多少的收入 你現(xiàn)在很確定他的收入沒有錯,那我想問一下正確的收入是多少?這三個企業(yè)欠你的是貨款嗎?一個都不要落下的回復,可以不 你少回復了一個,我就判斷不準確。

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 19:33

具體就是這樣的,上面是當時的分錄,就應收賬款的往來錯了

具體就是這樣的,上面是當時的分錄,就應收賬款的往來錯了
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齊紅老師 解答 2024-10-04 19:39

最后一行貸方應收賬款上海金額填寫22658.07 這個余額不對 收入少做了 收入沒有少做 那就去查原因查不到轉營業(yè)外收入

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快賬用戶1091 追問 2024-10-04 19:42

上海這家公司就沒有他的開票信息,也就是說,應收賬款上海就得給他沖掉,就沒有他的事

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齊紅老師 解答 2024-10-04 19:43

同學,上海浙江沒有開票信息,正確的收入是22658.07,可是你做的收入才是14738.07這怎么能對應? 你收入這是明顯手作了,你去查之前的吧,不是收入所做的就是之前的應收賬款還是不對 從你提供的這些信息里面,我們也看不出來做那個科目

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應收賬款不是這些的話應該是多少?
2024-10-04
一、首先說,你是一般納稅人,這樣的收入導致收入小于0,不是大于等于0的收入狀態(tài)是無法報稅的。 二、你的資產(chǎn)負債表不平,是因為你的銷項稅額最后是-4144.35元導致的
2021-11-20
借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入-未開票 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2023-09-15
第一個借應收賬款,期初貸,應收賬款,xx公司 第二個對的
2025-08-21
同學你好: 1.收入結轉的分錄是對的 2.成本結轉的分錄,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。 3.主營業(yè)務商品和庫存商品的金額是扣掉進項稅金之后的金額。主營業(yè)務收入的金額是扣掉銷項稅金之后的金額。
2023-11-26
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