應收賬款不是這些的話應該是多少?
你好,老師,本月我公司紅沖一筆營業(yè)收入,之前做的分錄是: 1、銷售業(yè)務收入 借:應收賬款-XX貿(mào)易公司 184031.13 貸:主營業(yè)務收入 162859.41 應交稅費-應產(chǎn)增值稅-銷項稅額21171.72 2、本月紅沖 我做分錄:紅沖銷售收入 借: 應收賬款- XX貿(mào)易公司 -184031.13 貸:主營業(yè)務收入 -162859.41 應交稅費-應產(chǎn)增值稅-銷項稅額-21171.72 3、本月重新開具發(fā)票 借:應收賬款- XX貿(mào)易公司 148007.13 貸:主營業(yè)務收入 130979.76 應交稅費-應產(chǎn)增值稅-銷項稅額 17027.37 現(xiàn)在我生產(chǎn)報表之后,資產(chǎn)總額不平,相差的金額就銷項稅額的金額4144.35
老師,當月發(fā)出貨沒有開發(fā)票,是做分錄哪個對?借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)還是 借:應收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務收入
老師,我銷售庫存商品,發(fā)票已開,未收到貨款。我的分錄,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項,產(chǎn)品出庫分錄,轉結主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務收入,貸:庫存商品,這個出庫的金額是不是已開的發(fā)票不加稅金的金額???
老師,收入分錄,借應收賬款-某公司14738.07貸主營業(yè)主收入13042.54,貸銷項稅1695.53。 這是往年分錄,后發(fā)現(xiàn),應收賬款不是14738.07,也不是一個公司的收入,實際應收賬款金額是三個公司的,金額也比14738.07大。但主營業(yè)務收入和稅金金額都沒有錯。我怎么在不紅沖主營業(yè)務收入和稅金的情況,調整應收賬款金額
老師請問下,1我上次掛錯了一個科目,因為當時不知道是收哪家客戶的款,現(xiàn)在知道了,2做收入時候客戶金額有誤我要如何改正呢,做錯憑證1,借:銀行存款1657.5 貸:應收賬款-期初(這個是錯的)那我修正的時候可以只修正這個其他應收款科目嗎?比如修正借:其他應收款-期初,貸:應收賬款-某公司1657.5(正確的) 做錯分錄2 :借:應收賬款1550(金額有誤)貸:主營業(yè)務收入1550(金額有誤)修正分錄是先沖紅如借:應收賬款-1550貸:主營業(yè)務收入-1550,正確分錄:借應收賬款1657.5,貸方:主營業(yè)務收入1657.5,是這樣做嗎?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來款轉投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
22658.07,而且之前應收賬款14738.07金額是一個公司金額,和實際22658.07的應收賬款不一個公司,22658.07是好幾個公司的金額
這樣做就會不平
借應收賬款 貸預收賬款 補這個
預收賬款是誰的金額?
應收賬款的金額。他的金額是22658.07-14738.07。
老師您說的我沒有明白
預收賬款二級是誰?
我不知道誰 你沒說是誰的 你代替誰收取的 你的收入都對 不就是預收賬款
上面的分錄是當時做錯的分錄,應收賬款就不是這個上海。我調整是下面的分錄,應收賬款金額正確的是ABC這三家的,我把錯誤的上海這家給紅充了,然后就不平,應該怎么沖分錄?
那你的收入是不是少做了?正確的收入?是2265 8.07你做了1473 8.07是吧 ?不是的話應收賬款對應的貸方是啥 很簡單的應收賬款,上海附屬1473 8.07 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 紅沖,然后再做正確的借應收賬款三個公司合計起來2265 8.07 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費
主營業(yè)主收入和銷項稅金金額都沒有錯,就應收賬款金額錯了。
實際的應收金額比錯誤的應收金額多
那你還沒有回復我來不是的話,應收賬款對應的貸方是什么? 關鍵現(xiàn)在是紅沖錯誤的之后,應收賬款變大了,對應的貸方是啥?借應收賬款,貸,不是收入是哪一個
這三個企業(yè)欠你的貨款嗎?
只是之前別人做的帳,意思是往來錯了,收入和稅金都沒有錯,那個應收賬款就是湊出來的
?那你先說一下他的收入是多少,然后他帳上做了多少的收入 你現(xiàn)在很確定他的收入沒有錯,那我想問一下正確的收入是多少?這三個企業(yè)欠你的是貨款嗎?一個都不要落下的回復,可以不 你少回復了一個,我就判斷不準確。
具體就是這樣的,上面是當時的分錄,就應收賬款的往來錯了
最后一行貸方應收賬款上海金額填寫22658.07 這個余額不對 收入少做了 收入沒有少做 那就去查原因查不到轉營業(yè)外收入
上海這家公司就沒有他的開票信息,也就是說,應收賬款上海就得給他沖掉,就沒有他的事
同學,上海浙江沒有開票信息,正確的收入是22658.07,可是你做的收入才是14738.07這怎么能對應? 你收入這是明顯手作了,你去查之前的吧,不是收入所做的就是之前的應收賬款還是不對 從你提供的這些信息里面,我們也看不出來做那個科目