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老師請問下,1我上次掛錯了一個科目,因為當時不知道是收哪家客戶的款,現(xiàn)在知道了,2做收入時候客戶金額有誤我要如何改正呢,做錯憑證1,借:銀行存款1657.5 貸:應收賬款-期初(這個是錯的)那我修正的時候可以只修正這個其他應收款科目嗎?比如修正借:其他應收款-期初,貸:應收賬款-某公司1657.5(正確的) 做錯分錄2 :借:應收賬款1550(金額有誤)貸:主營業(yè)務收入1550(金額有誤)修正分錄是先沖紅如借:應收賬款-1550貸:主營業(yè)務收入-1550,正確分錄:借應收賬款1657.5,貸方:主營業(yè)務收入1657.5,是這樣做嗎?

2025-08-21 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-21 10:41

第一個借應收賬款,期初貸,應收賬款,xx公司 第二個對的

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第一個借應收賬款,期初貸,應收賬款,xx公司 第二個對的
2025-08-21
同學你好 對的 是這樣的
2023-07-13
你好 ;? ? ? ?是的。 正常是你這樣來做賬的;? ?有可能是你們沒有開票出去; 你們就沒有做收入處理 報稅;? 就掛應收賬款里面去的??
2022-02-22
你好,你們開了發(fā)票的嗎?發(fā)票需要開紅字嗎?
2021-07-16
你好,同學是不是管理費用沒有結轉損益?
2022-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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