你好,是的,,需要確認應交稅費應交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
1,2月我暫估了收入2萬元,我做分錄 摘要暫估收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—應交增值稅(銷項) 丶 3月份確認1.2月份收入開具發(fā)票2.5萬,那我能不能就增加的0.5萬補確認收入? 摘要:確認收入并開票發(fā)票,補確認收入:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—應交增值稅(銷項)
老師,請問小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應交稅費-應交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”嗎
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬,增值稅會最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,確認收入時的應交稅費-應交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應該計入哪個項目
老師好,客戶不要發(fā)票,確認收入時分錄:借:預收賬款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅~銷項對嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認收入。借:預收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅 這個貸方的應交稅費-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?還是
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務,一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
票面本來就是免稅發(fā)票,稅金是0,也要按原稅率確認了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?
那不需要的,票面稅率是0就直接確認收入