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免增值稅項目,開發(fā)票收入確認分錄,需要確認應交稅費應交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?

2024-09-26 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-26 13:08

你好,是的,,需要確認應交稅費應交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

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快賬用戶2353 追問 2024-09-26 13:10

票面本來就是免稅發(fā)票,稅金是0,也要按原稅率確認了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-09-26 13:10

那不需要的,票面稅率是0就直接確認收入

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你好,是的,,需要確認應交稅費應交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2024-09-26
不用的,開免稅的,沒有應交稅費,直接借銀行存款,貸主營業(yè)務收入
2022-07-02
你好,是的,是這樣的 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業(yè)務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-12-13
主營業(yè)務收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2023-09-21
同學你好 收入不叫暫估 叫無票收入
2022-03-16
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