你好,是的,,需要確認(rèn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

1,2月我暫估了收入2萬元,我做分錄 摘要暫估收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項) 丶 3月份確認(rèn)1.2月份收入開具發(fā)票2.5萬,那我能不能就增加的0.5萬補確認(rèn)收入? 摘要:確認(rèn)收入并開票發(fā)票,補確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項)
老師,請問小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”嗎
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬,增值稅會最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,確認(rèn)收入時的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計入哪個項目
老師好,客戶不要發(fā)票,確認(rèn)收入時分錄:借:預(yù)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項對嗎
老師,小規(guī)模企業(yè),普票確認(rèn)收入。借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 這個貸方的應(yīng)交稅費-增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?還是
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復(fù)核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務(wù)所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
老師,從事船舶維修、檢修、電氣系統(tǒng)安裝調(diào)試,承接電氣自動化項目、通導(dǎo)、VRCS、LSA、FFA、安全檢測認(rèn)證等業(yè)務(wù)的企業(yè)的賬務(wù)處理有什么特點和難點?
第五小題怎么求出來的?詳細(xì)解釋一下謝謝老師!
老師好,法人變更出來個這提示,是啥意思呢?
票面本來就是免稅發(fā)票,稅金是0,也要按原稅率確認(rèn)了,轉(zhuǎn)入營業(yè)外嗎?
那不需要的,票面稅率是0就直接確認(rèn)收入