 
                            您好,沒有繳納出去,不需要填寫現(xiàn)金流量表的呢

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬(wàn)以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 這個(gè)增值稅最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時(shí)候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))啊?
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬(wàn),增值稅會(huì)最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,確認(rèn)收入時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目
老師,現(xiàn)在小規(guī)模10以內(nèi)免稅,但確認(rèn)收入時(shí)有應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但收入不到10萬(wàn),月末要結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入,那這部分增值現(xiàn)金流量表應(yīng)該計(jì)入那個(gè)項(xiàng)目?
 
                請(qǐng)教老師,出口業(yè)務(wù)當(dāng)月最后一天報(bào)關(guān),出口發(fā)票來(lái)不及開,只能開在次月可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶的增值稅也是季度30萬(wàn)內(nèi)免稅嗎?
老師好!咨詢下,作為采購(gòu)方,公司入庫(kù)庫(kù)存商品,除了入庫(kù)單,還需要其他證明資料嗎?入庫(kù)單上一般必須具備哪些要素,簽字人員或印章要求?
老師好,請(qǐng)問增值稅電子普票(高速通行費(fèi))電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)上發(fā)票下載不了,不下載直接勾選,也可入帳的吧(自制單子附在記帳憑證后面),可以不
老師 辦公出門打滴滴,開具的客運(yùn)服務(wù)費(fèi)普票中有3%進(jìn)項(xiàng)稅率,為什么在稅務(wù)局待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中沒有呢
您好,老師我問下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報(bào)了226人其中有一百多人都是臨時(shí)工只申報(bào)一個(gè)月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師受益人備案,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不需要做么?
老師成品油批發(fā)增值稅的稅負(fù)率是多少?
扣的稅款在電子稅務(wù)局上怎么查一下
公司未營(yíng)業(yè)一直零申報(bào)的需要做受益人備案嗎,免于填報(bào)的那種


確認(rèn)收入時(shí),借銀行存款100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20,我們的現(xiàn)金流量表是根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80分到一個(gè)項(xiàng)目里,另一個(gè)增值稅20分到一個(gè)項(xiàng)目里,這里的20應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表的那個(gè)項(xiàng)目里?
您好,和80放在一起的呢,銷售貨物取得的收入。
老師,那填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是不是得填寫不含稅收入???
您好,是的,填寫的是不含稅收入