都是計入銷售商品提供勞務收到的現(xiàn)金
你好,我是小規(guī)模,季度收入在30萬以下,比如:借方:現(xiàn)金298700,貸方:主營業(yè)務收入290000、應交增值稅8700。那么繳稅時,這部分增值稅應該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎???
老師,請問一下我是小規(guī)模納稅人,開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 需要季度結轉(zhuǎn)免稅收入 借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
老師 現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)按1%繳納增值稅了,但10萬元以內(nèi)免征增值稅,是不是月底需要把應交增值稅結轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入-免征增值稅里?營業(yè)外收入的二級明細科目用免征增值稅可以嗎?
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬,增值稅會最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,確認收入時的應交稅費-應交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應該計入哪個項目
老師,現(xiàn)在小規(guī)模10以內(nèi)免稅,但確認收入時有應該稅費-應交增值稅,但收入不到10萬,月末要結轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入,那這部分增值現(xiàn)金流量表應該計入那個項目?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元